你好,把購進的材料對外銷售,可以開具發(fā)票。 最好是取得材料發(fā)票入賬,沒有發(fā)票會導致成本沒有發(fā)票,匯算清繳的時候需要做納稅調增處理的?
建筑工程有限公司,別人給我們開材料發(fā)票,假如100萬的材料,我們可不可以平價開出100萬的材料票給另一家公司,然后材料給他們,等于我就是在中間開了個發(fā)票?另工程公司材料款稅點多少?一般納稅
我們是建筑企業(yè)。一般納稅人。然后沒有資質掛靠了一個有資質的建筑公司在搞裝修,供應商開給我們公司材料發(fā)票,我們到時候可以開給掛靠公司材料費發(fā)票嘛。相當于買進賣出。這樣合理嗎
老師,我們是建材貿易公司,買進來的材料沒有收到發(fā)票,然后材料款我們也是付給自然人的, 然后我們把材料再轉賣出去,然后可以開發(fā)票給別人嗎?
我們公司做建筑服務行業(yè),管道修繕的,我們進了材料,然后也付了款,材料也到了,人家發(fā)票還沒開過來,這個怎么做賬
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個項目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進材料例如購進A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進A材料有進項可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因為這批材料實際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項目上用) 問題1.我們收到材料供應商開給我們 的進項發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個銷售材料的經(jīng) 營范圍,但是實際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師這個分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務業(yè),單位財務制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺,要做低值易耗品,請問這個二級科目屬于哪個科目?
老師,接了一家個體戶洗車服務的,也會貼膜這些。有4個股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務公司,工地員工受傷,然后申請勞仲裁調解,我公司仲裁調解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調增嗎?分錄怎么做?是計入營業(yè)外支出,還是申報工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團軟件收錢的,所以美團要扣手續(xù)費,第二天到賬后是扣過手續(xù)費的錢,我們做賬按實際收到的做,還是按應該收到的做,然后在把手續(xù)費體現(xiàn)出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個軟件寫什么公司呢?
納稅調增怎么處理
你好,比如利潤10萬,沒有發(fā)票的材料支出1萬,納稅調增之后應納稅所得額就是11萬,企業(yè)所得稅按11萬計算繳納?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝