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老師,請問這個車輛租賃協(xié)議模板,可不可以?里面的條款可以這么簽嗎?是一輛二手皮卡車,買的4.7萬,租賃期協(xié)議簽一年,請問,月租金簽多少,出租方可以交稅交得少?問了當(dāng)?shù)囟惥?,增值稅?.01,附加稅0.06,個稅0.01,老師您可以幫我算算嗎?

老師,請問這個車輛租賃協(xié)議模板,可不可以?里面的條款可以這么簽嗎?是一輛二手皮卡車,買的4.7萬,租賃期協(xié)議簽一年,請問,月租金簽多少,出租方可以交稅交得少?問了當(dāng)?shù)囟惥?,增值稅?.01,附加稅0.06,個稅0.01,老師您可以幫我算算嗎?
老師,請問這個車輛租賃協(xié)議模板,可不可以?里面的條款可以這么簽嗎?是一輛二手皮卡車,買的4.7萬,租賃期協(xié)議簽一年,請問,月租金簽多少,出租方可以交稅交得少?問了當(dāng)?shù)囟惥?,增值稅?.01,附加稅0.06,個稅0.01,老師您可以幫我算算嗎?
2021-01-22 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-22 15:33

你好,車輛租賃協(xié)議模板可以的,建議租金是500,免稅的

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 15:40

老師,月租金500元,會不會太少了?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 15:40

那么就是看你們協(xié)商了

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 16:00

老師,比如月租金4000元,您可以幫我算算,出租方需要繳納多少增值稅,附加稅,個稅?怎么計算的,老師您可以把式子列給我看看嗎?問了當(dāng)?shù)囟惥?,增值稅?.01,附加稅0.06,個稅0.01

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:00

你好,個人的增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2%??個稅1%

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:01

增值稅是4000*1%,城建稅4000*1%*7%,5%,1%,教育費附加4000*1%*3%,地方教育附加4000*1%*2%??個稅4000*1%

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 16:03

老師,出租方開票的這個稅錢,是由出租方個人承擔(dān)還是由公司承擔(dān)?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:03

你好由出租方個人承擔(dān)

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 16:04

老師,稅局說他們的附加稅是0.06。這個構(gòu)成是?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:04

城建稅1%,教育費附加3%,地方教育附加2%

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 16:07

老師,那租金簽4000元的話,這個4000元是簽的不含稅金額嗎?一般簽租車協(xié)議,是按照含稅金額來簽,還是按照不含稅金額來簽?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:07

可以按照不含稅金額來簽

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 16:15

老師,您看看。對嗎?

老師,您看看。對嗎?
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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:16

你好,對的,你的理解是正確的??

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 16:54

老師,個稅直接是按照不含稅租金的金額乘以0.01嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:54

你好,對的,你的理解是正確的

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 17:04

老師,如果不含稅租金簽的月租金9000元,增值稅90,附加稅5.4,個稅90,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 17:05

對的,你的理解是正確的

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快賬用戶4398 追問 2021-01-22 17:06

老師,那租車協(xié)議可以簽訂,租金按年支付,出租方一次性開具發(fā)票給公司嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 17:06

出租方可以一次性開具發(fā)票給公司

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你好,車輛租賃協(xié)議模板可以的,建議租金是500,免稅的
2021-01-22
您好!已經(jīng)代開了發(fā)票,那么公司趕緊吧差額稅金補繳了,現(xiàn)在沒有別的辦法了
2022-09-14
你好;? ? 這個個人租賃的話; 是的; 按照財產(chǎn)租賃所得按20% ;如果是公司去租賃 就相對少一些的;? ? ?;目前增值稅和附加稅是免征的;主要是繳納印花稅和 個稅的??
2022-08-10
您好,1.是的,因為是法人的車發(fā)生的費用,不是公司發(fā)生的,要調(diào)增 2.有租賃協(xié)議的話,車的相關(guān)費用(除保險費)都能入賬稅前扣除,一次超過800要交個稅(每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅額=(收入-800)×20%?) 3.公司是一般納稅人,小微企業(yè),所得稅率是5%
2024-11-16
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們不能把這個租賃入在25年,還是得申報在24年, 以下是政策 1、關(guān)于取得跨期發(fā)票涉稅處理。   《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用;不屬于當(dāng)期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。    2.關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題。   《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。   依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費用稅前扣除。    3.、關(guān)于取得跨期發(fā)票會計處理。   《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正(2006)》規(guī)定,前期差錯通常包括計算錯誤、應(yīng)用會計政策錯誤、疏忽或曲解事實以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤盈等。    第十二條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯,但確定前期差錯累積
2025-03-07
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