你好,可以這樣處理,沒(méi)問(wèn)題的

你好,我19年一整年的工資收入是45956.04,年終獎(jiǎng)是10050,在2020年的2月發(fā)放!在發(fā)放的時(shí)候,已經(jīng)扣了3%的稅,就是到我的賬戶的時(shí)候已經(jīng)是稅后金額了!然后到了這個(gè)月發(fā)工資,她又扣了一次全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào),那這樣不等于扣了兩次稅嗎?這樣合理嗎
老師,2021年1月底發(fā)2020年的年終獎(jiǎng),這樣的話可以直接全額發(fā)放嗎?然后等2月初申報(bào)個(gè)稅時(shí)再用當(dāng)月工資加上年終獎(jiǎng)的金額計(jì)算稅額再扣除,這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧?
老師請(qǐng)問(wèn)我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問(wèn)我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開(kāi)申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開(kāi)年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
老師,電報(bào)2021年得殘疾人就業(yè),那殘疾人就業(yè)里面的工資總額里面年終獎(jiǎng)怎么看呢?比如2020年得年終獎(jiǎng)2000元是2021年2月份計(jì)提3月份發(fā)放的。2021年沒(méi)有年終獎(jiǎng),那2021年殘疾人就業(yè)申報(bào)里的工資總額算那一年的年終獎(jiǎng)呀?老師你告訴我加那一年得就行。這樣我就全明白了,不用告訴我看貸方,或者個(gè)稅app啥的
16:36問(wèn)答詳情23:53:56后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束老師,2022年申報(bào)2021年得殘疾人就業(yè),里面工資總額所包含年終獎(jiǎng)怎么看呢?例如2020年得年終獎(jiǎng)2000元是2021年2月份計(jì)提3月份發(fā)放的。2021年沒(méi)有年終獎(jiǎng),那2022年申報(bào)2021年殘疾人就業(yè)電報(bào)里的工資總額算2021年的年終獎(jiǎng)是不?請(qǐng)老師回答我這個(gè)問(wèn)題,不要答非所問(wèn)謝謝,你的意思是殘疾人就業(yè)申報(bào)表里的上年工資總額不包含年終獎(jiǎng)的是不?
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,想問(wèn)核算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個(gè)員工上個(gè)月退休了,自己成立一個(gè)個(gè)體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對(duì)于我公司有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)檫@個(gè)員工以前是我單位的
請(qǐng)問(wèn),銀行的短信服務(wù)費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi),結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,稅局問(wèn)我公司是否采集土地增值稅項(xiàng)目編號(hào),但我想問(wèn)這個(gè)土增項(xiàng)目編號(hào)和城鎮(zhèn)土地使用稅是否有關(guān)系?
老師,新的所得稅報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,及實(shí)際發(fā)放的取數(shù)包括2024年12月實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎,
老師,之前有拍短劇的來(lái)我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬(wàn)多,現(xiàn)在這個(gè)劇組又補(bǔ)償給我們公司兩萬(wàn),這個(gè)得怎么入賬
老師,有現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成模版嗎,麻煩發(fā)一下
老師,暫估入庫(kù)有發(fā)票的怎么處理,暫估入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票的怎么處理?

