您好,借銀行存款,借營業(yè)費用(紅字)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(紅字)
老師,請問單位車輛是9月份交的保費,在12月份賣出車輛,保險公司退回了2090.94的保費,并開具了2090的紅字發(fā)票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費用-保險費(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費-進項稅(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 對嗎?老師,請指教。
老師,我們公司的車輛買保險,當(dāng)時是借營業(yè)費用-車輛費用,應(yīng)交稅金—增值稅(進項)貸銀行存款。這個錢付錯了,退回如何處理,怎樣做分錄
老師,問下我們公司賬戶買了一輛電車324900 開了票進來 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅-進項 貸銀行存款,下個月計提,這個計提幾年。然后保險是不是借:管理費用-保險費 應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務(wù)處理是,借:管理費用~車輛使用費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業(yè)務(wù)成本-保險費7415.10借應(yīng)交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實際已經(jīng)都支付了啊
個體戶,沒報工資薪金工人用申報個稅嗎?我們個體戶的經(jīng)營所得,還是按核定征收,按收入總額交個稅
老師,推廣服務(wù)費,開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營租賃和融資租賃了嗎,這兩個科目是什么意思呢
老師,我這長期待攤費用金額沒錯啊,確實還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?