您好 1萬開具紅字發(fā)票
老師,我們有一批貨,本來要收4萬,但因?yàn)橘|(zhì)量問題,對(duì)方一直未付款,也未退貨,后來老板跟對(duì)方商量,只收了2萬貨款,老板也沒找供應(yīng)商扯皮了,供應(yīng)商開票還是按3萬的銷售額開票給我們,相當(dāng)于我們這單是虧了1萬,那我這增值稅要怎么處理,不用轉(zhuǎn)出吧
老師,我們是銷售方,貨物還沒發(fā)貨,先收取了客戶的預(yù)付款1萬元,這個(gè)分錄該怎么做?
老師,我們銷售10萬貨物,因質(zhì)量問題扣了1萬,客戶讓步接收沒有退貨,這個(gè)1萬怎么處理?開紅票還是怎么弄。
老師,銷售出去的貨物是10萬元,開票也是10,因?yàn)橘|(zhì)量有點(diǎn)問題客戶扣了幾千元的貨款, 實(shí)際支付96000,這個(gè)差價(jià)入賬怎么入
老師,我們銷售客戶貨物10萬,給客戶開票10萬,后來因質(zhì)量問題 客戶只付9萬,那還有1萬開紅字發(fā)票,是客戶開具 還是我們自己開
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
因?yàn)?0件產(chǎn)生的1萬元扣款,那讓客戶申請紅字申請表,數(shù)量50,含稅單價(jià)200,這樣就可以對(duì)嗎?
可以不寫數(shù)量單價(jià) 紅字發(fā)票寫銷售折讓就好了