同學你好 可以補蓋財務(wù)專用章
老師收據(jù)上蓋發(fā)票專用章能用嗎,應(yīng)該不能用吧,150元的東西而且廠家給我們郵寄的是空白收據(jù)讓我們自己寫
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結(jié)果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務(wù)上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉(zhuǎn)賬36元給我們同事,我們同事把現(xiàn)金交到了財務(wù)這邊,出納開了個收據(jù)給她。 這種我該如何寫憑證呢?應(yīng)該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費。單獨寫技術(shù)服務(wù)費,審計認為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場推廣,補貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機票,支付公司作為第三方補貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機票,那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證(因為乘客不可能為了補貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護航空公司這家客戶,擴大市場份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費還沒有給出的補貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
公司屬于人力資源安保公司,有一些物業(yè)小區(qū)項目的保安就是公司招聘的人員,他們的工資怎么核酸?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?人數(shù)很多100多。這樣會影響殘保金人數(shù)吧?可不可以直接入成本?不通過應(yīng)付職工薪酬?
老師好,這個月退了個24年度的個人所得稅我這樣做分錄您看對嗎?借銀行存款貸應(yīng)交稅費_所得稅
我們物業(yè)公司代收水費,有業(yè)主要發(fā)票,這怎么辦
老師,我公司去年交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時顯示退稅,我公司不想退,為什么在納稅調(diào)整明細表里調(diào)時顯示不用退,一填主表里還是要退稅,這樣只調(diào)主表行嗎
這個也不能作為記賬憑證吧
可以作為記賬憑證 問題不是章 而是不可能把所有聯(lián)次給你,你自己登記的與存根不一致
收據(jù)上買的東西也沒有計算稅 那要怎么做賬務(wù)處理啊 他們把存根聯(lián)和客戶聯(lián)都寄給我了
按照你買的東西以及用途確認成本費用 你都沒說買啥了用于什么部門呢
老師好,是供應(yīng)鏈專門負責物料采購的
那就先計入原材料 根據(jù)領(lǐng)用的部門在入費用
領(lǐng)用就是老師領(lǐng)用直接給孩子上課用,那是不是應(yīng)該計入管理費用,還是銷售費用,還是成本呢
那就計入你們的成本就可以的
那購買時和和出庫時分錄怎么做呢。有發(fā)票怎么做。沒有發(fā)票怎么做呢。我們是一般納稅人
有沒有發(fā)票是一樣的 購入是原材料 出庫計入主營業(yè)務(wù)成本
老師我們員工報銷買的教材書?Boos直聘會員費?員工核酸檢測費?材料采購。報銷單都寫到一起了我支付了總金額2300元。我這入賬怎么分類入帳啊。
員工報銷買的教材書 庫存商品 ?Boos直聘會員費 管理費用-服務(wù)費 ?員工核酸檢測費 管理費用-安全保護費 ?材料采購。 原材料