你好 300/1.13*13%增值稅 附加稅安增值稅*12% 印花稅萬分之三 所得稅看利潤
剛做會計(jì),有個(gè)問題想請教下,2010年買的固定資產(chǎn)空調(diào),現(xiàn)在做報(bào)廢處理,有300塊錢處置收入,稅率是13%,請問稅費(fèi)怎么計(jì)算,會計(jì)分錄如何做 一般納稅人
老師想請教你一個(gè)問題,就是說,那個(gè)政府會計(jì),它是比如說我單位有一個(gè)固定資產(chǎn),打個(gè)比方是1萬塊錢,那如果說他折舊完了,也就1萬塊錢,全部折舊完了也報(bào)批準(zhǔn),就是財(cái)政那邊已經(jīng)批準(zhǔn)了,可以報(bào)廢。那那個(gè)處置費(fèi)的話,也就說,比如說他是500塊錢,那是直接財(cái)政直接收了,那這個(gè)憑證的話,我我是怎么樣處理呢?是不是直接做借累計(jì)折舊1萬,然后貸固定資產(chǎn)1萬就可以啦,他也沒有別的費(fèi)用。
老師,我單位2011年處置了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價(jià)12萬,處置收入32萬。當(dāng)年沒有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會計(jì)分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因?yàn)榉慨a(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開發(fā)票稅價(jià)合計(jì)。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時(shí)忽略不計(jì)。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補(bǔ)發(fā)票的時(shí)候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個(gè)會計(jì)分錄怎么做呀?但是這個(gè)處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認(rèn)收入?怎么做會計(jì)分錄啊?不會呀,請指導(dǎo)一下唄。
老師好 我代理的公司5-現(xiàn)在一直沒有收入,但是一直在申報(bào)個(gè)稅,讓從這個(gè)月開始記賬,請問之前月份申報(bào)的這個(gè)個(gè)稅這個(gè)月怎么做賬處理,這個(gè)公司是教育咨詢公司,工資怎么做會計(jì)分錄呢?而且五月還買了桌椅,這個(gè)月買了圖書,都計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,之前的折舊怎么做會計(jì)分錄
老師您好,有個(gè)問題想請教一下,我司一般納稅人貿(mào)易類企業(yè),2023年6月份的時(shí)候處理了一臺車含稅42800元,銷項(xiàng)稅額4923.89元,走的是固定資產(chǎn)清理,未入銷售收入科目,現(xiàn)在與稅務(wù)局的收入對不上,剛好差這個(gè)數(shù),請問怎么調(diào)整過來,非常感謝!
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
最后固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 可以嗎
你好 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的可以
是的老師,您看我這樣做分錄對嗎 借:庫存現(xiàn)金 300 貸:固定資產(chǎn)清理 265.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-營改增銷項(xiàng)稅34.51 然后最后的固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
第一個(gè)人沒有做的吧
是的老師,第一個(gè)我會做,下面的不太確定
之前的那個(gè)人不懂得
什么意思?那我現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
之前的那個(gè)不懂 你說下