你好 去修改哈。 到時你匯算清繳 會影響你填報數(shù)據(jù) 可能會異常的
已認證?你看老師,增值稅收入比企業(yè)所得稅收入少了三千多,已經(jīng)申報了,會有什么影響?
麻煩問一下,民非會計制度,去年補助收入記重了,記多了,去年的所得稅已經(jīng)申報完了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,對稅務(wù)有什么影響?
老師,項目上營業(yè)收入跟增值稅申報表上收入相差5分錢,有影響嗎?我已經(jīng)做完匯算清繳了
公轉(zhuǎn)私 收到了對方的收據(jù) 企業(yè)所得稅稅前已做調(diào)增處理 增值稅會有影響嗎 會有什么風(fēng)險老師
老師,今年匯算22年所得稅,所得稅年報上的收入比22增值稅報表收入少了1分,有影響么
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
小規(guī)模稅率1%,但是有個三千多的開的是5%,稅沒有帶出來,結(jié)果就總收入加進去了,三千多那個還在那里放著,企業(yè)所得稅那里就多加了三千多
?你好? ? 那意思你報稅是按5%來報的 還是企業(yè)所得稅按這個5%報的。 實際5%是開錯了嗎??