您好 月底提的印花稅的數(shù) 請問分錄怎么寫的
老師:快帳里我上月應(yīng)交增值稅貸方為負(fù),這月為什么銷項減進(jìn)項減上月的貸方負(fù)數(shù)合計跟稅務(wù)申報表里有差額。差額就是六月負(fù)數(shù)應(yīng)交增值稅也就是留抵稅?
老師好,請問我的銀行回單和電子稅務(wù)局上的社保金額相差20.52是什么原因呢
我財務(wù)報表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù), 我查了下是印花稅的問題,賬套上在借方余額 是因為沒計提的原因, 還是什么原因呢
老師,電子稅務(wù)局進(jìn)項稅借方數(shù)和帳上的借方數(shù),差額正好是月底提的印花稅的數(shù)呢?老師幫我找這是什么原因呢?
請金金老師回答:我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局更正申報以后,利潤表和所得稅申報表的利潤總額還差點數(shù)據(jù),怎么找是哪里的原因
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師,請問小規(guī) 模納稅人不超過30萬免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
稅金及付加和應(yīng)交稅金,印花稅,老師
應(yīng)交稅金,印花稅你增值稅申報表不體現(xiàn)的?