你好 需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
想問(wèn)下我這家小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度開(kāi)了600多萬(wàn)的普票,開(kāi)的是免稅的,不用交增值稅,但是報(bào)增值稅的時(shí)候上面有本期免稅額,這個(gè)免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒(méi)有開(kāi)票 但是有8萬(wàn)的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),普票按1%開(kāi)票免增值稅,這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營(yíng)業(yè)外收入,另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模,第一季度開(kāi)票29萬(wàn),免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是不是營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開(kāi)票額不足10萬(wàn)。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?老師寫(xiě)一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計(jì)提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報(bào)的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來(lái)計(jì)提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買(mǎi)給銷售方,后面再把這個(gè)錢(qián)循壞回來(lái),怎樣查這些錢(qián)循環(huán)回來(lái)沒(méi)有,現(xiàn)在公司賬上沒(méi)錢(qián)了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個(gè)月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫(xiě)的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個(gè)月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫(xiě)的
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅減征額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點(diǎn)多可以不打印出來(lái)嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫(xiě)
要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響到企業(yè)所得稅嗎
你好,會(huì)影響所得稅,免增值稅,不免所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
好嘞 謝謝老師
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!