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@江老師,農(nóng)民合作社,免稅銷售發(fā)票370萬(wàn),1%稅率的普票8完,增值稅主表和減免表怎么填

2021-01-19 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 21:57

你好 1%的普票在第1,3欄填寫 免稅的普票在其他免稅銷售額填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫 免稅的在減免表免稅項(xiàng)目最后一行,第一三列填寫銷售額,最后一行填寫銷售額*稅率

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快賬用戶3049 追問(wèn) 2021-01-19 22:59

合作社免稅收入盈利了23萬(wàn),企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填

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齊紅老師 解答 2021-01-20 01:31

你好 自產(chǎn)自銷的嗎 水產(chǎn)養(yǎng)殖嗎

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快賬用戶3049 追問(wèn) 2021-01-20 08:16

收購(gòu)社員的農(nóng)產(chǎn)品,又開(kāi)的免稅銷售發(fā)票,現(xiàn)在盈利了

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:18

你好 現(xiàn)在所得稅不免 正常繳納

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你好 1%的普票在第1,3欄填寫 免稅的普票在其他免稅銷售額填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫 免稅的在減免表免稅項(xiàng)目最后一行,第一三列填寫銷售額,最后一行填寫銷售額*稅率
2021-01-19
你好,浮表一免稅銷售貨物里面,然后減免明細(xì)表最后一行最后一列。
2024-06-04
一、填寫主表 1.填寫“稅款所屬時(shí)間”:一般為申報(bào)當(dāng)月的1日至申報(bào)當(dāng)月最后一日。 2.填寫“納稅人識(shí)別號(hào)”:填寫農(nóng)民專業(yè)合作社的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。 3.填寫“申報(bào)類型”:選擇小規(guī)模納稅人申報(bào)。 4.填寫“稅種信息”:選擇增值稅,填寫對(duì)應(yīng)的稅種編碼。 5.填寫“開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具的普通發(fā)票金額”:將開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)具的0%和1%稅率的普通發(fā)票金額填入相應(yīng)欄次。 6.根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)里的發(fā)票信息,填寫“無(wú)票收入”:如果有未開(kāi)票的收入,也需填入申報(bào)表相應(yīng)欄次。 7.確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性后,點(diǎn)擊“提交”按鈕完成申報(bào)。 二、填寫附表 1.附表一:“本期銷售情況明細(xì)”:填寫農(nóng)民專業(yè)合作社本期開(kāi)具的0%和1%稅率的普通發(fā)票金額,并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 2.附表二:“本期進(jìn)項(xiàng)情況明細(xì)”:如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,需要填寫附表二相應(yīng)欄次,并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 3.附表三:“本期抵扣情況明細(xì)”:如果有抵扣稅額,需要填寫附表三相應(yīng)欄次,并確保與主表數(shù)據(jù)一致。 4.附表四:“本期應(yīng)納稅額明細(xì)”:根據(jù)主表和附表一、附表二、附表三的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出本期應(yīng)納稅額,確保與主表數(shù)據(jù)一致。 5.核對(duì)附表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性后,點(diǎn)擊“提交”按鈕完成申報(bào)。
2024-01-08
您好 請(qǐng)問(wèn)您是填了減免稅明細(xì)表么
2022-04-04
你好,最后一行選擇減免性質(zhì),然后填寫第一列和第三列,你的銷售額79。
2022-01-04
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