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老師請問,員工支付的各種費用均用手機截圖,無發(fā)票,不能入賬嗎,或入賬匯算吋必須調(diào)增?另每天報消的員工中餐補助是計入福利費還是工資中

2021-01-19 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 20:09

你好,可以做帳,但是不可以稅前扣除,如果每個月都有的可以做到工資里面。

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快賬用戶1161 追問 2021-01-19 21:20

若餐補不是固定的,可入福利費嗎,稅前也不能扣除嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-19 21:31

你好,做現(xiàn)金福利的話,你申報個稅可以。

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快賬用戶1161 追問 2021-01-20 08:30

老師,把所有補貼一起匯總作員工匯餐λ福利費行嗎,不報個稅

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:39

那不可以 你去找點餐費的

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你好,可以做帳,但是不可以稅前扣除,如果每個月都有的可以做到工資里面。
2021-01-19
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
因為金額不多 實務(wù)中最簡單的方法 就是讓員工找些 辦公費 交通費 辦公用品的票來報銷最劃算 如果加到工資里 影響個稅 做福利費也有限制
2024-03-22
你好,借管理費用-工資5010,貸應(yīng)付職工薪酬-工資5010。誤餐補助是免征個稅的
2022-03-04
同學(xué)你好,1、亞馬遜導(dǎo)出流水后,需要和平臺銷售發(fā)出物流的訂單數(shù)量核對,只要是發(fā)出物流的貨物都是要作為收入來確認(rèn);平臺上的費用,都?xì)w到費用里面去,2、亞馬遜每月余額也是和單量,發(fā)單量來核對,當(dāng)月到帳提款的,這個都要核算;3、像國家不同的站點,每個月都去核對一遍;入帳方式你上面說的,基本是是差不多的;
2021-02-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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