你好,第四季度是根據(jù)年累計(jì)來(lái)的嗎?
第三季度預(yù)繳24萬(wàn)所得稅 第四季度算出所得稅21萬(wàn) 季度申報(bào)怎么填報(bào)
第一季度利潤(rùn)總額20萬(wàn) 第二季度本年累計(jì)金額―10萬(wàn) 第三季度本年累計(jì)金額20萬(wàn) 1.請(qǐng)問(wèn)第1季度預(yù)交所得稅1萬(wàn) 第2季度預(yù)交所得稅0 第三季度預(yù)繳所得稅0對(duì)不對(duì)?
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?
申報(bào)第四季度所得稅,第四季度季末從業(yè)人數(shù)怎么填寫(xiě)
老師好,第三季度預(yù)繳了所得稅,第四季虧損,算下來(lái)第三季度多預(yù)繳了5萬(wàn)所得稅,怎么處理比較好?謝謝
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
是的話就按照年累計(jì)二十一來(lái)繳納。
申報(bào)應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢 沒(méi)有L15行預(yù)繳那一行 現(xiàn)在申報(bào)就直接扣款了? 是符合小微企業(yè)的
根據(jù)第四季度的年累計(jì)填寫(xiě)就可以。
那為什么不能預(yù)繳了呢
你好,截圖你的所得稅主表看一下,你把上面的項(xiàng)目都填寫(xiě)齊全了。
我都填寫(xiě)了
你好,最后一欄就是你需要預(yù)繳的金額。
之前都有顯示預(yù)繳的 現(xiàn)在就直接申報(bào) 不扣款就行了是嗎
現(xiàn)在需要預(yù)繳的,這個(gè)就應(yīng)該在這個(gè)季度預(yù)繳。
這個(gè)是第三季度申報(bào)的上面有L15行是否預(yù)繳的選項(xiàng) 但是現(xiàn)在申報(bào)不顯示L15行直接申報(bào)不扣款就可以了? 老師你能明白我的意思嗎
不可以的,直接申報(bào)之后點(diǎn)扣款,為什么要不點(diǎn)扣款?
就是不能預(yù)繳了嗎就直接交了嗎 還是說(shuō)點(diǎn)扣款會(huì)提示預(yù)繳界面
你好,現(xiàn)在就是預(yù)交,你交納了才是預(yù)繳,之前是延期繳納,現(xiàn)在不延期啦。
賬面是應(yīng)付賬款 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送里能填列在預(yù)付賬款嗎
好,應(yīng)付賬款,借方余額的是。
因?yàn)楹笃谶€要匯繳后期要調(diào)整所得稅 直接扣款所得稅應(yīng)該是多交的 可以先暫估成本嗎 怎么賬務(wù)處理呢
好,可以的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款應(yīng)付賬款或者。