你好 去稅務(wù)局可以修改的 小型微利企業(yè)免填寫
老師你好,我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
老師,我第三季度申報(bào)表有誤,想更正重報(bào),更正不了呢?還是公司是小規(guī)模納稅人用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算申報(bào)表填寫一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表不?
老師您好,小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年報(bào)的時(shí)候需不需要填寫一般企業(yè)的收入及成本支出明細(xì)表就是A101010 個(gè)A102010
老師,請(qǐng)教一下,如果我的賬要重新改過,因?yàn)槌杀竞怂阌绣e(cuò)誤,那么我第一二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)都要更正申報(bào),老師,是不是更正申報(bào)要去大廳辦理還是說在電子稅務(wù)系統(tǒng)也可以辦理呢
請(qǐng)問老師,公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,未來適用法該怎么理解呢?如果19年企業(yè)收入100萬、成本70萬,結(jié)果申報(bào)所得稅的時(shí)候只報(bào)了90萬少報(bào)了10萬,申報(bào)表要重新更正19年呢?還是直接能補(bǔ)在今年的收入里一起報(bào)?
我們是小規(guī)模納稅人,收到了專票怎么辦
老師,去年12月份新成立的單位,不用工商年檢吧?
老師 請(qǐng)問一下這個(gè)做稅務(wù)登記的話做了小規(guī)模后面可以轉(zhuǎn)一般納稅人 但是做了一般不能轉(zhuǎn)小規(guī)模吧
我司有兩個(gè)子公司,接收了他們60%股權(quán),暫時(shí)沒有債權(quán)債務(wù)往來,我們的利潤總額合并報(bào)表數(shù)是直接相加嗎,我是本部利潤總額-3000萬,子公司利潤總額1000萬和-2000萬,請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師,我要預(yù)算明年公司管理費(fèi)用可以用今年管理費(fèi)用除以今年收入的占比,算出這個(gè)占比以后然后再用這個(gè)占比去乘預(yù)算收入嗎
甲公司2021年實(shí)現(xiàn)利潤總額210萬元,其中包括:收到的國債利息收入10萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20萬元。甲公司2021年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬元,年未余額為25萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,用公司2021年的所得稅費(fèi)用是( )萬元。 A、52.5 B、55 C、57.5 D、60
招標(biāo)代理費(fèi)發(fā)票是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)還是中介服務(wù)費(fèi)
老師,老板個(gè)人跟公司借支,如果年底沒有歸還,我能直接轉(zhuǎn)為投資款嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,老公司車賣了怎么做賬啊?又有一臺(tái)車要賣,然后我要如何開票,謝謝老師
廠房租賃入賬需要取得發(fā)票還是合同做待攤費(fèi)用
我懶得更正第三季度財(cái)務(wù)表了,在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表是正確的可以不
你好是的,第四季度就可以按正確的來申報(bào)。