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我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,其他流動資產(chǎn)上面有數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是借方余額,形成原因是留抵稅額。我不知道要怎么轉(zhuǎn)平這個數(shù),請問應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)平這個數(shù)。

2021-01-19 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 17:32

學(xué)員,你好,其他流動資產(chǎn)有數(shù)屬于正常的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果有借方余額,報表需要分類至其他流動資產(chǎn),這樣應(yīng)交增值稅就不會有借方余額了

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快賬用戶6155 追問 2021-01-19 17:37

但是我的報表那里,應(yīng)交稅費(fèi)那里有一個負(fù)數(shù)在,

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快賬用戶6155 追問 2021-01-19 17:38

請問我要怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-01-19 18:09

學(xué)員,你好,報表重分類就可以了,將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅增值稅留抵稅額、待抵扣進(jìn)項稅額借方金額調(diào)整至其他流動資產(chǎn)

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學(xué)員,你好,其他流動資產(chǎn)有數(shù)屬于正常的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果有借方余額,報表需要分類至其他流動資產(chǎn),這樣應(yīng)交增值稅就不會有借方余額了
2021-01-19
學(xué)員,您好,借方余額表明是企業(yè)未來可以抵扣的稅額,作為資產(chǎn)看待,記入其他流動資產(chǎn)報表項目。
2021-01-19
同學(xué)你好 你的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022-09-28
你好,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項稅額就直接在應(yīng)交稅費(fèi)項目核算就可以的
2020-05-29
您好,一般就是進(jìn)項稅額數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到里面的
2023-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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