你好,不需要填,拿到新的再做退稅就可以了
做出口退稅的發(fā)票,專管員說有個字錯了不能進行退稅,我們聯(lián)系了開票方讓對方紅沖重開,我們這邊做了紅字表,還需要做什么,還需要在什么平臺填數(shù)據(jù)嗎?
出口退稅的發(fā)票,平臺已做了退稅勾選,發(fā)現(xiàn)錯誤退稅未成功,現(xiàn)在需要紅沖重開,請問我們這邊需要開紅字發(fā)票表給對方讓其紅沖重開嗎?
老師 什么是藍字專用發(fā)票,我公司收到對方開的專票 開錯了代碼 記賬聯(lián)已經(jīng)定好 但是抵扣聯(lián)已經(jīng)退回 現(xiàn)在我們這邊需要開紅字專用發(fā)票信息表,還要填寫藍字專用發(fā)票信息
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里面抵扣勾選出來的專票,是開錯的,不應(yīng)該開給我們公司的,讓對方開紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
我們是小規(guī)模納稅人,給對方開了專票,是稅務(wù)局代開的,對方已認(rèn)證。現(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半,對方已為我們開具紅字信息表,稅務(wù)局說現(xiàn)在不能紅沖一半,只能全沖。這時候是需要重新聯(lián)系客戶,重開一份紅字信息表嗎?
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊
這張紅沖的做出口退稅的票已經(jīng)寄回給對方重開了,畢竟我們在勾選平臺進行了勾選雖然現(xiàn)在稅盤做了紅字表,但還是有點擔(dān)心不知道和內(nèi)銷抵扣需要在附表2填進項稅額轉(zhuǎn)出的操作一樣不一樣或者需要在其它的申報表里填一下以體現(xiàn)這個退稅的票進行了紅沖為負(fù)數(shù)了。
以體現(xiàn)這個出口退稅的票進行了紅沖為負(fù)數(shù)了。
你是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)出口企業(yè)
外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè)直接去稅局大廳做修改申報,即把原申報為待抵扣的數(shù)據(jù)修改為抵扣申報,然后通過紅字信息表顯示的進項稅做進項轉(zhuǎn)出。
出口退稅的紅沖發(fā)票是需要這樣操作嗎?不是待抵扣吧,是等待退稅吧,只不過現(xiàn)在因為字錯誤退稅沒有成功而已,圖片是給老師看的這個是內(nèi)銷的話會在紅色箭頭哪里填寫進項轉(zhuǎn)出只是給老師看一下,我們出口退稅的數(shù)據(jù)這個表不知道要不要填。 沒太聽懂老師說的待抵扣的數(shù)據(jù)是哪個數(shù)據(jù)。是出口退稅里的哪一個?
出口退稅的發(fā)票,平臺已做了退稅勾選,發(fā)現(xiàn)錯誤退稅未成功,現(xiàn)在需要紅沖重開,我們這邊給對方開紅字表時選了已認(rèn)證,對方也給我們開票了,這個選的是不是不對?現(xiàn)在怎么辦~
你帶著材料去稅務(wù)大廳幫你直接修改了
請問需要帶什么材料
報關(guān)單,原來的進項發(fā)票,紅字表