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做出口退稅的發(fā)票,專管員說有個字錯了不能進行退稅,我們聯(lián)系了開票方讓對方紅沖重開,我們這邊做了紅字表,還需要做什么,還需要在什么平臺填數(shù)據(jù)嗎?

2021-01-19 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 16:20

你好,不需要填,拿到新的再做退稅就可以了

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快賬用戶2089 追問 2021-01-19 16:26

這張紅沖的做出口退稅的票已經(jīng)寄回給對方重開了,畢竟我們在勾選平臺進行了勾選雖然現(xiàn)在稅盤做了紅字表,但還是有點擔(dān)心不知道和內(nèi)銷抵扣需要在附表2填進項稅額轉(zhuǎn)出的操作一樣不一樣或者需要在其它的申報表里填一下以體現(xiàn)這個退稅的票進行了紅沖為負(fù)數(shù)了。

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快賬用戶2089 追問 2021-01-19 16:27

以體現(xiàn)這個出口退稅的票進行了紅沖為負(fù)數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:31

你是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)出口企業(yè)

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快賬用戶2089 追問 2021-01-19 16:32

外貿(mào)企業(yè)

外貿(mào)企業(yè)
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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:35

外貿(mào)企業(yè)直接去稅局大廳做修改申報,即把原申報為待抵扣的數(shù)據(jù)修改為抵扣申報,然后通過紅字信息表顯示的進項稅做進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2089 追問 2021-01-19 16:48

出口退稅的紅沖發(fā)票是需要這樣操作嗎?不是待抵扣吧,是等待退稅吧,只不過現(xiàn)在因為字錯誤退稅沒有成功而已,圖片是給老師看的這個是內(nèi)銷的話會在紅色箭頭哪里填寫進項轉(zhuǎn)出只是給老師看一下,我們出口退稅的數(shù)據(jù)這個表不知道要不要填。 沒太聽懂老師說的待抵扣的數(shù)據(jù)是哪個數(shù)據(jù)。是出口退稅里的哪一個?

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快賬用戶2089 追問 2021-01-19 17:57

出口退稅的發(fā)票,平臺已做了退稅勾選,發(fā)現(xiàn)錯誤退稅未成功,現(xiàn)在需要紅沖重開,我們這邊給對方開紅字表時選了已認(rèn)證,對方也給我們開票了,這個選的是不是不對?現(xiàn)在怎么辦~

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齊紅老師 解答 2021-01-19 18:00

你帶著材料去稅務(wù)大廳幫你直接修改了

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快賬用戶2089 追問 2021-01-19 18:03

請問需要帶什么材料

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齊紅老師 解答 2021-01-19 19:17

報關(guān)單,原來的進項發(fā)票,紅字表

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你好,不需要填,拿到新的再做退稅就可以了
2021-01-19
你好,同學(xué),你開了紅字的那份表,等審核通過后,讓對方給你們重開發(fā)票就可以了。
2021-01-19
應(yīng)該是你們開紅字發(fā)票表給對方讓其紅沖重開
2021-01-19
同學(xué)你好,認(rèn)證了操作流程是對的,和你退稅未成功沒有關(guān)系。
2021-01-19
?你好;? 那你們就全部紅沖了 在去開正確發(fā)票? ?
2022-11-16
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