同學(xué)你好,這是我平時(shí)總結(jié)的,希望能給你帶來(lái)幫助
請(qǐng)問(wèn)老師 A代開(kāi)了張專(zhuān)票給B,B抵扣后發(fā)生退款,開(kāi)具紅字信息表后,A該如何開(kāi)具負(fù)數(shù)紅沖發(fā)票?
老師,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,然后那邊開(kāi)具紅字信息表給我了,我這邊怎么開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過(guò)后原來(lái)整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買(mǎi)方無(wú)法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷(xiāo)售方按紅字信息表開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方 如何處理 才能使原來(lái)的 發(fā)票重新抵扣呢
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方也可以直接開(kāi)具紅字信息表然后自己開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表給銷(xiāo)售方,由銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買(mǎi)方嗎
我們開(kāi)具的專(zhuān)票有問(wèn)題,對(duì)方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯(cuò)誤的發(fā)票開(kāi)具紅字信息表后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開(kāi)具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的國(guó)有資本總量是填報(bào)表中的資產(chǎn)總額嗎
我們是生產(chǎn)企業(yè),3月30日出口了4983元貨物,昨天才收到業(yè)務(wù)部門(mén)的出口相關(guān)資料,4月增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納,我需要更正出口免稅收入,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有單獨(dú)開(kāi)具,和內(nèi)銷(xiāo)一起的,這個(gè)發(fā)票需要拆分嗎,我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢
老師,公司25年做了股東變更,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí),股東信息哪里應(yīng)該填寫(xiě)24年的,還是填寫(xiě)25年變更的啦?
電子稅局里的納稅信用風(fēng)險(xiǎn)提醒啥意思?
老師,注銷(xiāo)的公司那些發(fā)票怎么辦 怎么處理 應(yīng)該都可以扔了吧
新員工工資7000,單位不承擔(dān)公積金工資百分之五,其他正常交,能不能按6650算工資,簽合同,這樣銀行對(duì)賬單和申報(bào)工資一致。單位避免風(fēng)險(xiǎn)。
老師請(qǐng)問(wèn),如何在電子稅務(wù)局查詢(xún)分公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn)股東名字變更了,但股權(quán)沒(méi)有變,賬上要做變更顯示出來(lái)嗎
題517,資產(chǎn)總額250*30=7500 資產(chǎn)負(fù)債率=5000/7500=0.6666666667 這樣怎么不對(duì)
老師,我們公司的股東沒(méi)有實(shí)際出資,是認(rèn)繳,沒(méi)有實(shí)繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)枰U個(gè)稅和印花稅嗎?個(gè)稅怎么繳,轉(zhuǎn)讓的股東沒(méi)有實(shí)繳,按認(rèn)繳的股份比例把股份轉(zhuǎn)讓給新股東,他也沒(méi)賺錢(qián),怎么繳個(gè)稅。
那老師,A現(xiàn)在是沒(méi)有稅控盤(pán)是到稅局代開(kāi)的 那他這個(gè)發(fā)票是不是也要到稅務(wù)局去開(kāi)紅字啊?
是的,需要去稅務(wù)局
哦哦好的感謝老師 那老師,如果A把這張票收到就勾選認(rèn)證了,但是申報(bào)時(shí)已經(jīng)確定不要了就沒(méi)申報(bào)這一筆。 那這種是不是也是還得收票方開(kāi)紅字信息表,開(kāi)票方拿著資料去稅局開(kāi)紅字發(fā)票呀?
如果跨月了就要,沒(méi)跨月直接去稅務(wù)局要求作廢就好了
嗯嗯好的感謝老師 已經(jīng)跨月了,那要到稅局跑一趟了
是的,麻煩給個(gè)好評(píng),祝萬(wàn)事如意,闔家安康