你好 你賬上少了。 申報表做繳納了 你就做 借應交稅費-應交增值稅 營業(yè)外支出 貸銀行存款

老師,由于四舍五入的原因,我賬面上的銷項稅額比報表的銷項稅額多2分,這樣我的留抵稅額大于賬面的留抵稅額2分,我該怎么調銷項稅額?
留抵稅額用友賬上比申報表少0.02怎么處理分錄?應該四舍五入造成
一般納稅人,由于小數(shù)點四舍五入的問題,電子稅務局的增值稅報表上的數(shù)據(jù)比實際的數(shù)據(jù)多的或少的數(shù)據(jù),這部分怎么做賬務處理
請問老師,增值稅銷項稅額因為四舍五入的原因,導致賬上的數(shù)比申報表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項上要怎么處理呢?結轉到哪里?
工資表表格公式四舍五入的問題,導致賬上應付職工薪酬比個稅申報多了0.07元,怎么處理?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導致沒有核算成本,應該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進項,稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補可以嗎
這個和銀行存款沒關系吧?你貸銀行的話,銀行無緣無故少了0.02
?你好? ?我是說 你留抵的進項稅? 和你申報表之間有差異。 假如你后期繳納的時候? 產(chǎn)生了繳納少繳納了 在做這筆分錄 處理 。 如果沒有發(fā)生就不做分錄? ?
沒有發(fā)生繳納,就是和申報表少0.02分,怎么做分錄?借應交稅費_應交增值稅,貸營業(yè)外支出,這樣對嗎老師
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,目前所有費用都放在開發(fā)成本哦那里,是不是不能放在營業(yè)外收入這邊?那要放在哪個科目
老師,還在嗎
?你好? ? ? 先不處理這個分錄 。 等著后面下個月在做處理。 看下個月會產(chǎn)生差異補 。先不處理哈? ?
這次要處理了,之前幾個月一直有這個差額了,你看看應該怎么處理
?你好? ? ? ?轉營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出去。? 就調整到這兩個科目 。到時看你余額在那邊? ?