同學(xué)你好 按照實(shí)際工時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們單位的員工崗位外包出去,但是整個(gè)業(yè)務(wù)流視為項(xiàng)目外包,開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這個(gè)確認(rèn)收入的時(shí)候,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這些員工的薪資分兩半發(fā)的,一半做薪資,一半通過個(gè)體工商戶形式發(fā)給他們,他們給我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司是從其他地方購買的綠茶,紅茶然后精加工就是包裝成我們公司的茶葉 怎么做賬呢?公司經(jīng)營內(nèi)容是預(yù)包裝食品,沒有加工項(xiàng)目,請(qǐng)問老師,這個(gè)我能直接進(jìn)費(fèi)用,不用做原材料,等結(jié)轉(zhuǎn)成本么
茶葉店開具的茶位費(fèi)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),只有員工工資,但是我計(jì)提了員工工資,那我開的茶位費(fèi)發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,請(qǐng)問我公司的員工提供勞務(wù),給對(duì)方公司開了票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要我們公司的員工開勞務(wù)發(fā)票過來才能結(jié)轉(zhuǎn)成本還是?
我2021年收到對(duì)方一張發(fā)票 上面開的名稱是茶葉 但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)在金蝶入庫的是我們公司一個(gè)產(chǎn)品的茶葉名稱XXX(XXX的成本和對(duì)方開具的成本不一樣),但是在2022年我開了XXX發(fā)票出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我還是按XXX開的(金蝶庫存商品中還沒有這個(gè)產(chǎn)品XXX),想問一下現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)調(diào)整呢?
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號(hào)只能選擇到300號(hào),我要怎么增加到600號(hào)
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
可以具體講一下嗎?
比如一個(gè)人每月工資8000元 出勤20天 每天400元 每天八小時(shí) 每小時(shí)50元 按照用時(shí)攤銷
那我的員工工資怎么做憑證呢?按照用時(shí)攤銷的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做憑證?
工資根據(jù)工資明細(xì)表做賬 攤銷時(shí)候用成本計(jì)算明細(xì)表