借應付賬款貸銀行存款。
公司是互聯(lián)網(wǎng)平臺,供應商供貨1000,客戶付款1000,但是供應商提現(xiàn)的時候平臺先替第三方扣除1個點的手續(xù)費10元,供應商只能提走990元,還有10元手續(xù)費我公司開具手續(xù)費發(fā)票給對方,我們賬務上這個手續(xù)費如何處理?
老師,欠供應商100元,支付時扣除手續(xù)費5元,但是賬套內(nèi)還是欠款100,銀行出去95貨款,五元手續(xù)費,怎么做賬務處理?
老師,我可以將付完貨款的那筆銀行手續(xù)費一起和這筆業(yè)務做到一筆分錄里么?比如,預付貨款100萬元,手續(xù)費5元。 分錄: 借:預付賬款-xx公司 100萬 貸:銀行存款 100萬 借:手續(xù)費 5 貸:銀行存款 5。還是說這一筆業(yè)務分兩筆賬來做?
老師;請問支付供應商貨款,要讓供應商承擔手續(xù)費,如何做賬,比如發(fā)票金額是100元,實際支付出去80元,賬上還有20元的差額如何做平賬
我們每個月的主營業(yè)務成本是100萬(當月成本在次月初付款),但是給供應商付款時銀行手續(xù)費5萬元由對方承擔。那么以下分錄對嗎?(1)計提7月成本: 借:主營業(yè)務成本 95萬 貸:應付賬款-A公司 95萬 (2)8月初付款時: 借:應付賬款-A公司 95萬 借:財務費用---手續(xù)費 5萬 貸:銀行存款 100萬
老師,社保新規(guī)后,啊是每家小公司也要繳納社保,有什么情況可以不繳納社保哈?
寫收據(jù)寫什么元、圓,哪種
預付款做賬做的應付,就需要開啟重分類是嗎
老師,內(nèi)蒙古股權轉讓需要上傳哪些資料,父母倆人把股權轉讓給兒子
老師,請教個研發(fā)費用相關的。24年,領用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對外銷售,我做會計分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領用材料累計才60萬。研發(fā)費用變成負數(shù)了。這個怎么做?
運輸公司2024年5月成立,老板購車開給他個人的,沒有開到公司,入賬可以入到公司嗎
開普通發(fā)票必須要寫規(guī)格嗎
老師好,公司做審計報告做標書的費用直接開咨詢費的發(fā)票可以不
老師您好 餐費對方給我們開成專票有啥不好影響沒 我們是一般納稅人
1-8月都把三家公司的其他業(yè)務收入做進主營了,調(diào)整的話,摘要怎么寫合適
這是最基本的部分,我問的是賬套里面有100塊,但是給供應商打款的時候只打了95塊,扣了五塊的那個手續(xù)費,但記得是100呀,怎么沖平
應付賬款貸,銀行存款100,你們有什么影響?
人家實際收到了,是95,對對方有影響的。
我這里也扣了五塊錢的手續(xù)費啊
你好,你實際業(yè)務不就是100塊錢嗎?你銀行減少了100。
欠人家100支付出去100 你有財務費用嗎?
實際物是100塊,張濤你也是100塊,但是我支付的時候扣了五塊錢的手續(xù)費 ,相當于支付給了他95,然后五塊錢的財務費用,但是這樣子的話,賬套你應付賬款是100,支付給他的是95,賬套不是 還有5元的余額嗎?銀行也確實減去了100
也就說實際沒有支付到100呀,實際支付的話是95是在扣了五元的手續(xù)費,就是100
你好 你銀行減少100 對你沒影響 銷售方有影響 銷售方借銀行存款 財務費用 貸應收賬款