同學(xué)你好 四季度把沒(méi)有申報(bào)的部分集中申報(bào)
老師,我們是小規(guī)模公司,企業(yè)所得稅的收入總額是填本年累計(jì)金額的,但是在今年第二季度的時(shí)候填的是第二季度的收入,不是第一季度和第二季度的收入總和,現(xiàn)在我再申報(bào)第三季度,我是該怎么填這個(gè)本年累計(jì)金額的收入總額這一欄呢?
小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),稅金及附加明細(xì)下讓填寫(xiě)印花稅金額,1季度印花稅18,2季度印花稅36元,3季度9,四季度0,現(xiàn)在報(bào)四季度時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度36元沒(méi)填,現(xiàn)在累計(jì)金額是18元,我現(xiàn)在該怎么填報(bào)呢?
初學(xué)者,一,二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的,填寫(xiě)正確,我做的是三,四季度季報(bào),今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì),現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒(méi)有申報(bào),是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎?
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒(méi)有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫(xiě)嗎
老師你好,利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候,印花稅怎么填寫(xiě),是實(shí)際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報(bào),現(xiàn)在填寫(xiě)的時(shí)候第三季度只是申報(bào)了,還沒(méi)有扣錢(qián),是不是利潤(rùn)表填寫(xiě)的時(shí)候,第三季度的不能填寫(xiě)進(jìn)去
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫(xiě)24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒(méi)做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開(kāi)發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
那我四季度本月數(shù)填0,累計(jì)數(shù)填18+36=54元嗎?
所得稅里邊填寫(xiě)實(shí)際申報(bào)的印花稅 或者已經(jīng)申報(bào)未繳納的印花稅
老師,印花稅計(jì)入稅金及附加,稅金及附加總數(shù)是對(duì)的,只是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,印花稅明細(xì)里少了36元
哦哦 那就累計(jì)數(shù)填寫(xiě)就行 稅務(wù)局不審查這么細(xì) 不填寫(xiě)也不管
那我報(bào)4季度報(bào)表,印花稅本月數(shù)0,累計(jì)數(shù)18+36=54元,可以嗎?
老師,平時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,這種稅金及附加下的城建,教附,印花,管理費(fèi)用下招待費(fèi),研究費(fèi)用是不是可以不用填明細(xì)了
印花稅本月數(shù)0,累計(jì)數(shù)18 36=54元,可以 是可以不用填明細(xì)了
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心