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我上年忘了計提附加稅,今年一月份做了以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里,如果今年我盈利了,這個能放到彌補以前年度虧損里抵今年的盈利嗎

2021-01-18 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 16:33

你好,這個是不可以的

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快賬用戶7002 追問 2021-01-18 16:36

我這個不就相當于是費用嗎,去年本來就虧損了,加上這個不是虧損的更多嗎,如果今年盈利了,我用這個來抵不就可以少交點所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 16:40

是可以抵以前的虧損,但是不是單獨抵這一筆,直接用你現(xiàn)在的盈利減以前年度虧損合理

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快賬用戶7002 追問 2021-01-18 16:41

我知道以前年度虧損可以抵,但是我這一筆忘做了,今年補上去,不可以抵我的盈利嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 16:49

嗯嗯,是可以抵扣的

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快賬用戶7002 追問 2021-01-18 16:57

怎么抵呢,我是放在以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里的

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齊紅老師 解答 2021-01-18 17:49

就這樣就已經(jīng)是抵了呀。

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快賬用戶7002 追問 2021-01-18 17:56

我都沒有在利潤表上顯示,怎么抵了呢

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:02

你這樣做了,未分配利潤的金額不就減少了嗎?怎么會沒顯示呢?

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快賬用戶7002 追問 2021-01-18 18:10

但是我這個附加稅也算是成本費用吧,如果我要交企業(yè)所得稅,我這樣做分錄也沒有讓我少交企業(yè)所得稅啊

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:12

我沒說你這個不是費用吧?這個記到以前年度損益調(diào)整去影響的未分配利潤,前面也說了計提所得稅按減去之前虧損的數(shù)算呀

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:13

你自己計算的時候減去就可以了

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快賬用戶7002 追問 2021-01-18 18:15

這樣做分錄不影響今年的利潤吧,那我今年要是盈利了,我用以前年度虧損彌補,我這個附加稅也沒稅前扣除啊

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:16

同學我怎么就跟你說不明白呢?這個本來就不影響當年損益,只是計算時減去啊

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:17

你這個附加稅不就是在以前年度虧損里嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:18

不然你前面為什么做分錄做去未分配利潤?就是因為不能影響當期損益啊

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快賬用戶7002 追問 2021-01-18 18:24

那比如說假如我21年底盈利5萬,21年初彌補以前年度虧損是3萬,我在一月份做了這個分錄,附加稅金額是2000,那我21年底計算企業(yè)所得稅的依據(jù)是多少錢

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齊紅老師 解答 2021-01-18 18:32

21年底計算企業(yè)所得稅的依據(jù)是50000-30000-2000=18000

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你好,這個是不可以的
2021-01-18
你好;? ?是的。 月末要結轉(zhuǎn)到利潤分配去的? ?;是的??
2022-06-14
您好,盈余公積不虧就是用盈余公積來彌補以前的虧損,是從盈余公積轉(zhuǎn)入未分配利潤,會導致未分配利潤增加,分錄如下: 借:盈余公積 貸:未分配利潤
2021-05-17
你好,同學。你21年所得稅是按21年利潤再加這個以前年度調(diào)整的金額作為計稅依據(jù)處理的
2021-01-18
同學你好 公司提取盈余公積應按照彌補虧損后的利潤的百分之十列入公司法定公積金。
2022-02-17
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