你好,這個是不可以的
老師,我們公司收到了去年的企業(yè)所得稅退稅,應該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整 然后,借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配~未分配利潤,這樣這筆錢又加到今年的利潤里來算今年的所得稅了,這樣做對嗎?
我上年忘了計提附加稅,今年一月份做了以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里,如果今年我盈利了,這個能放到彌補以前年度虧損里抵今年的盈利嗎
老師,沒聽明白,借,應付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借,以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,做到今年月份里,增加了今年的未分配利潤,你說去年賬不用動,那去年報表咋還需要調(diào)
年度結賬,把本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,自動把年初的以前年度虧損彌補了,年初的以前年度虧損和稅務報表里的虧損不一致,計提盈余公積,用會計賬上彌補虧損后的利潤分配-未分配利潤計提還是用會計上利潤總額減去稅務系統(tǒng)中的虧損和所得稅費用后的余額計提?
年度結賬,把本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,自動把年初的以前年度虧損彌補了,年初的以前年度虧損和稅務報表里的虧損不一致,計提盈余公積,用會計賬上彌補虧損后的利潤分配-未分配利潤計提還是用會計上利潤總額減去稅務系統(tǒng)中的虧損和所得稅費用后的余額計提?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個賬套怎么建
老師,請問公司租金是否有沒有票,賬上都要有這筆費用的賬
老師 涉及到大額資金付款的會議記錄每筆業(yè)務都要附嗎? 一個月一張放在憑證最前面裝訂行不行
資產(chǎn)損失的稅收金額是填原價嗎?
老師,網(wǎng)購了一臺升降平臺車在車間用,1570,可以一次性做制造費用--機物料消耗嗎
國稅網(wǎng)上繳納的稅款,哪里查詢扣款明細啊
老師,我們公司5月份新入職一個員工,需要給他補交3月和4月的社保費用,這個可以給補交嗎?
您好老師,產(chǎn)品的出口退稅是多少,在哪里可以查
老師,員工拿發(fā)票報銷,會計分錄怎么做
老師,公司買房子個個人買房子有什么區(qū)別
我這個不就相當于是費用嗎,去年本來就虧損了,加上這個不是虧損的更多嗎,如果今年盈利了,我用這個來抵不就可以少交點所得稅嗎
是可以抵以前的虧損,但是不是單獨抵這一筆,直接用你現(xiàn)在的盈利減以前年度虧損合理
我知道以前年度虧損可以抵,但是我這一筆忘做了,今年補上去,不可以抵我的盈利嗎
嗯嗯,是可以抵扣的
怎么抵呢,我是放在以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里的
就這樣就已經(jīng)是抵了呀。
我都沒有在利潤表上顯示,怎么抵了呢
你這樣做了,未分配利潤的金額不就減少了嗎?怎么會沒顯示呢?
但是我這個附加稅也算是成本費用吧,如果我要交企業(yè)所得稅,我這樣做分錄也沒有讓我少交企業(yè)所得稅啊
我沒說你這個不是費用吧?這個記到以前年度損益調(diào)整去影響的未分配利潤,前面也說了計提所得稅按減去之前虧損的數(shù)算呀
你自己計算的時候減去就可以了
這樣做分錄不影響今年的利潤吧,那我今年要是盈利了,我用以前年度虧損彌補,我這個附加稅也沒稅前扣除啊
同學我怎么就跟你說不明白呢?這個本來就不影響當年損益,只是計算時減去啊
你這個附加稅不就是在以前年度虧損里嗎
不然你前面為什么做分錄做去未分配利潤?就是因為不能影響當期損益啊
那比如說假如我21年底盈利5萬,21年初彌補以前年度虧損是3萬,我在一月份做了這個分錄,附加稅金額是2000,那我21年底計算企業(yè)所得稅的依據(jù)是多少錢
21年底計算企業(yè)所得稅的依據(jù)是50000-30000-2000=18000