你好 是的 可以做成本的
老師您好!我家是人力資源公司,對(duì)方開票給我們開的是餐飲服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票我們可以用來抵扣嗎?
老師您好,我們是餐飲公司,對(duì)方開給我們的餐飲費(fèi)我是不是直接可以入成本
老師你好 請(qǐng)問我們是酒店行業(yè)的 然后呢 早餐是由別的餐飲公司供應(yīng) 開給我們的是餐飲發(fā)票 我們?cè)趺慈胭~啊?是作為 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---餐飲成本嗎?
請(qǐng)問餐飲公司外包給甲,甲可以開餐飲發(fā)票給我方嗎?我們公司是餐飲公司,業(yè)務(wù)多的時(shí)候,會(huì)在其他餐館訂一部分餐,這種情況 收到的餐飲發(fā)票可以做成本嗎?
我們酒店接了一個(gè)團(tuán),住宿加餐飲,但餐飲是宴會(huì)廳吃,宴會(huì)廳跟我們不是一個(gè)公司。對(duì)方要求住宿跟餐飲都開我們的發(fā)票,錢也都打給我們,宴會(huì)廳在開餐飲發(fā)票給我們,我們?cè)诎延貌湾X打給他們可以嗎?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
那老師我們公司經(jīng)營(yíng)范圍有名宿,然后對(duì)方開給我們的票是住宿費(fèi)是否也可以直接入成本
看業(yè)務(wù) 你們的客人你們的住不下來去其他地方的可以 你得有對(duì)應(yīng)的收入
好呢,謝謝老師
不用客氣 工作愉快