你好 是的 都需要調(diào)整
我公司個(gè)稅背申訴,所涉及到的以前月份的納稅申報(bào)表都需要調(diào)整嗎?
你好老師,公司被個(gè)稅申訴,是不是所涉及到的以前月份和以前年度的報(bào)表都要更正納稅申報(bào)表?謝謝
可以看到公司以前月份的納稅申報(bào)表嗎
在3月的時(shí)候進(jìn)行了調(diào)賬,涉及以前年度損益科目,調(diào)賬的收入、成本涉及到20-22年,那么,在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,1季度所得稅要怎么申報(bào),注意什么點(diǎn),1季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要調(diào)整么,3月增值稅要怎么申報(bào),22年所得稅匯算的時(shí)候要怎么調(diào)整處理以前年度損益,22年度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)要不要調(diào)整
老師,我調(diào)整了三季度的利潤(rùn)表,對(duì)應(yīng)三季度的所得稅申報(bào)表也要調(diào)整嗎(不涉及到交稅),還是說(shuō)可以不調(diào)整,匯算清繳時(shí)年報(bào)按實(shí)際的填
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
以前年度的也一樣是嗎?
是的 有問(wèn)題的都需要調(diào)整
這個(gè)季度我還未報(bào)稅,可不可以把需要調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄和這個(gè)季度的一塊兒做帳然后再報(bào)稅可以嗎(′;︵;`)
你好 之前的多申報(bào)了嗎 賬上可以修改 申報(bào)的之前的修改不了了
之前的申報(bào)的費(fèi)用高,現(xiàn)需要調(diào)低費(fèi)用增加利潤(rùn),如果不調(diào)整之前的納稅申報(bào)表的話,補(bǔ)交不了之前的稅款。
可以在這個(gè)月調(diào)整賬上 跟你賬上的來(lái)做
?能說(shuō)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎?老師
比如費(fèi)用多做了10 你紅沖不就可以 這個(gè)月申報(bào)還是根據(jù)紅沖之后的來(lái)申報(bào)
我現(xiàn)在做的分錄就是這樣的,但這樣做的話是交不著稅的,如果以前的納稅申報(bào)表都調(diào)整的話是會(huì)交到稅的,這種情況怎么辦?
你紅沖費(fèi)用不就可以還是根據(jù)年累計(jì)算
涉及月份都調(diào)整的話,比如第一季度本來(lái)就是了稅的,如果再調(diào)整納稅申報(bào)表增加利潤(rùn)的話,還會(huì)在補(bǔ)交稅款的,但是如果都集中到這個(gè)季度來(lái)調(diào)整的話是交不到稅的
第一季度你要修改哪里 是不是本來(lái)交100 你們交了50 這種的 你要覺(jué)得交不到 可以去稅務(wù)局修改的
是的,需要補(bǔ)稅的
可以去稅務(wù)局修改的