您好,做營業(yè)外支出科目
老師,我們有個(gè)工傷,賠償是沒有買過保險(xiǎn)的,本來如果假如買過保險(xiǎn),我們說,做墊資那要掛在其他應(yīng)收款上,將來保險(xiǎn)公司賠償?shù)脑?,我們沖減其他應(yīng)收款,但是我們這個(gè)費(fèi)用就是公司自己承擔(dān)了,保險(xiǎn)公司是不會(huì)幫我們承擔(dān)的,原因是我們沒有買保險(xiǎn),像這一筆費(fèi)用,我應(yīng)該掛在哪里合適?
老師你好 這個(gè)是公司收到保險(xiǎn)公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時(shí)所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)賠償 但我們老會(huì)計(jì)說錯(cuò)了 應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個(gè)營業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請(qǐng)問??
老師,你好,我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單,總保費(fèi)是129630元,這筆款是公對(duì)公轉(zhuǎn)的,就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費(fèi),其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司(人保)的,被保險(xiǎn)公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司(人保)開了86820元給被保險(xiǎn)公司,但是由于付保險(xiǎn)公司(人保)的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的,但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請(qǐng)問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個(gè)問題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
老師 請(qǐng)問一下 一個(gè)勞務(wù)公司的員工在我們項(xiàng)目上面受傷了 但是這個(gè)保險(xiǎn)是我們公司購買的 這個(gè)人并不是我們公司的 賠償款到我們公司賬上了 這個(gè)錢我們應(yīng)該支付給這個(gè)工人 但這個(gè)人住院期間是他們公司支付的醫(yī)療費(fèi)等 我們可以把這個(gè)錢直接支付給墊付醫(yī)療費(fèi)的人嗎
我們是運(yùn)輸公司,車輛是掛靠在其他公司,但是還款都是我們公司,這些車輛也服務(wù)于我們公司,那從對(duì)公付這些車輛的保險(xiǎn),車貸怎么入賬 這些車實(shí)際受益都是我們公司,也都是都我們公司來管理 因?yàn)槭前唇臆囕v,水泥罐車那種,一般交個(gè)十萬就可以提車回來干活,但是車是入戶在對(duì)方,等于掛靠在對(duì)方 拿來運(yùn)營,但是,我們這邊要還款,交保險(xiǎn),如果說不是我們公司的不能從公賬走,那我們這些車貸,保險(xiǎn)數(shù)額巨大該怎么處理呢 那車貸,保險(xiǎn),我怎么寫分錄 所以權(quán)不在我們這邊,不能入成本,那可以入費(fèi)用嗎 現(xiàn)在是實(shí)際掛靠費(fèi)老板私賬給了對(duì)方,私人給私人了 ,老板付過去直接就寫掛靠費(fèi)
賬戶變成待解懸賬戶,里面有點(diǎn)錢清零了,問了工作人員,說以后解開了錢會(huì)還回來的,我現(xiàn)在需要做賬嗎
老師,銷售十個(gè)單品然后開發(fā)票,因?yàn)橛锌偟?000折扣未按單品折扣,這個(gè)發(fā)票怎么開呀
甲公司有ABCD自然人股東,現(xiàn)在乙公司想收購D的股份,D占甲公司10%的股份,注冊(cè)資本全部實(shí)繳,實(shí)收資本70萬,資本公積14萬.未分配利潤30萬.請(qǐng)問一下收購金額怎么算,然后自然人股東是不是需要繳納個(gè)稅?
老師好,B公司掛靠我公司結(jié)算,收到業(yè)主支付給B公司的工程款,請(qǐng)問收到這筆工程款的會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
股份有限公司特別決議事項(xiàng),經(jīng)出席古董表決權(quán)2/3以上成立。具體怎么理解,是出息的股東人數(shù)需要2/3以上,還是只要求出席的股東中的2/3以上表決權(quán),還是還全體股東的2/3以上表決權(quán)成立
購買的二手車如何計(jì)提折舊?折舊年限怎么算?發(fā)票上只有金額
計(jì)提多了怎么紅沖呀?
老師,我們公司買車。全款車162800元,我們首付了72800元,剩余的九萬分期了,那六月份咋做帳?
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,不是當(dāng)月開進(jìn)的分包款發(fā)票,而是之前月份開進(jìn)來的,但是沒有做分包扣除,這個(gè)現(xiàn)在能用來分包扣除嗎?
老師做憑證工資和個(gè)稅報(bào)的工資不一樣怎么辦呢?