您好,具體看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)以及增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)
老師好,2016年簽的17的稅率,合同標(biāo)明了,現(xiàn)在稅率降了,對(duì)方開(kāi)的是13%的票,不合理吧
老師,有個(gè)業(yè)務(wù)是15年的簽的合同,之前開(kāi)了一部分發(fā)票是17個(gè)點(diǎn)的稅率,剩下的我現(xiàn)在開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)17個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呀
我公司2013年買(mǎi)了一套設(shè)備1220萬(wàn),對(duì)方未給我方開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率是17,現(xiàn)在對(duì)方只同意開(kāi)13的票,那我的進(jìn)項(xiàng)少了4個(gè)點(diǎn),這個(gè)合理嗎?
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢(qián)用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開(kāi)票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報(bào)表已申報(bào)沒(méi)有扣款。忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)扺扣,再更正申報(bào)那新的申報(bào)表會(huì)有顯示進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開(kāi)票,對(duì)應(yīng)的稅額做憑證時(shí)是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價(jià)值變動(dòng),匯兌差異計(jì)算的是按購(gòu)入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算對(duì)嗎?,先計(jì)按購(gòu)入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算匯兌差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個(gè)賬面包含匯兌差異,計(jì)算公允價(jià)值變動(dòng),對(duì)不對(duì)
合同標(biāo)明了稅率17
您好,合同是合同,稅率后期變化是不可預(yù)計(jì)的,看增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)的稅率。先協(xié)商,協(xié)商不成找業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)稅率
2016年簽的合同,合同價(jià)15萬(wàn),合同標(biāo)注了17%的稅率,當(dāng)年已付了145000元,下欠的5000的質(zhì)保金,納稅義務(wù)的時(shí)點(diǎn)就是2016年吧
您好,對(duì)方給您銷(xiāo)售商品,您何時(shí)驗(yàn)收取得所有權(quán)