您好,親,您這個(gè)2000元是什么扣除呢?專項(xiàng)扣除還是專項(xiàng)附加扣除,可以把專項(xiàng)扣除(五險(xiǎn)一金)、專項(xiàng)附加扣除(養(yǎng)老、繼續(xù)教育、貸款等)說(shuō)的具體詳細(xì)點(diǎn)嗎?

老師66歲能當(dāng)法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計(jì)算按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
購(gòu)買建材一批,用于修繕職工食堂,價(jià)款為20008元,稅款為2600元。這個(gè)稅款屬于進(jìn)項(xiàng)稅嗎?要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來(lái)22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開(kāi)發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準(zhǔn)備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司是一般納稅人,這個(gè)月開(kāi)了一張專票,因之前還有進(jìn)項(xiàng)留抵,這張專票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無(wú)法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無(wú)法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無(wú)法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無(wú)法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報(bào)還是按照解除勞動(dòng)合同一次性賠償金申報(bào)
截止第二季度我們開(kāi)票收入是476萬(wàn),10月份開(kāi)具86萬(wàn)的發(fā)票,那么超過(guò)500萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)從什么時(shí)候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開(kāi)這種發(fā)票嗎,個(gè)體能開(kāi)增值稅發(fā)票?能開(kāi)的話按幾個(gè)點(diǎn)交稅?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我收到的專用發(fā)票備注欄里購(gòu)買方地址錯(cuò)誤,這個(gè)備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個(gè)發(fā)票需要重開(kāi)嗎,可以抵扣嗎


扣除社保1000,房租1000
應(yīng)納稅所得額=48000-5000-1000-2000=41000(元) 應(yīng)納稅額=41000×10%-2520=1580(元)
現(xiàn)在不是說(shuō)累計(jì)超6萬(wàn)才交嗎,還是這樣算嗎?
親,您好!這個(gè)是先每個(gè)月交,超6萬(wàn)是全年扣除哈,您這個(gè)是算的月哈。
要是您全年就是48000元,就不用交個(gè)稅哈。希望對(duì)您有所幫助。
跟我看到的稅務(wù)公告算法好像不太對(duì)啊,因?yàn)槔斫獠煌杆詠?lái)提問(wèn)的
月應(yīng)納稅所得額=48000(累計(jì)收入)-5000(累計(jì)減除費(fèi)用)-1000(累計(jì)專項(xiàng)扣除)-1000(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除)-0(累計(jì)依法確定的其他扣除)=41000元,您看這個(gè)看的懂不。
您說(shuō)的60000元,是您全年的累計(jì)減除費(fèi)用,拿5000×12=60000(元),因?yàn)槲也恢滥@48000(元),是月工資還是年工資,所以算的月的。
您好!是上一完整納稅年度各月均在同一單位扣繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅且全年工資薪金收入不超過(guò)6萬(wàn)元的居民個(gè)人。
我是每個(gè)月48000,這個(gè)公告寫了不超60000不預(yù)扣,跟您給我說(shuō)的好像不太匹配,不太理解
您好!親,您可以看看這個(gè),看是否對(duì)您有所幫助。因?yàn)槲议_(kāi)始解答的是普遍人。
政策的適用條件: 1、上一完整納稅年度各月均在同一單位扣繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅且全年工資薪金收入不超過(guò)6萬(wàn)元的居民個(gè)人。具體來(lái)說(shuō)需同時(shí)滿足三個(gè)條件: (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。
您要是適合這類人,你們公司應(yīng)該也不會(huì)給您預(yù)扣預(yù)繳。
因?yàn)槲铱茨?021年1月都這么高,要是2020年全年沒(méi)超過(guò)6萬(wàn)元,應(yīng)該不是很有可能。所以您可以具體咨詢下您的會(huì)計(jì)哈,希望我的解答對(duì)你有所幫助。
那就是如果我之前沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,就是按你說(shuō)的那個(gè)算法交1580對(duì)嗎。如果我2020年在公司申報(bào)個(gè)稅不超60000,我1月份就不用交,是這樣嗎
您好!必須還是全年在你現(xiàn)在單位工資薪資收入不超過(guò)6萬(wàn)元,就不用預(yù)扣預(yù)繳,超過(guò)了或者不是全年在本單位沒(méi)超過(guò)也不適用,您可以仔細(xì)讀讀,這三個(gè)條件必須同時(shí)符合,您可以看看案例,應(yīng)該會(huì)對(duì)你有所幫助。
您好,親,不是說(shuō)你申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn)元哈。
好的,謝謝
沒(méi)事的哈,不用客氣