你好,可以減去之前的,不繳納
老師,這小規(guī)模納稅人這個(gè)季度用繳納所得稅嗎?本季度有利潤3627.72,本年度凈利潤為-23773
請問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補(bǔ)的利潤11萬,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,請問下1季度凈利潤有30萬,2季度凈利潤30萬,本年累計(jì)60萬,2季度應(yīng)繳納所得稅應(yīng)該是減去1季度所繳納的吧,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人季度利潤是66000,企業(yè)所得稅稅額是3300元,是季度繳納還是年度繳納?
老師,我們是小規(guī)模,一季度的凈利潤為-30000+, 二季度有收入需要繳納企業(yè)所得稅,計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,二季度的利潤是不是要沖減一季度的利潤-30000+,最后才是應(yīng)納稅所得額?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費(fèi)用率變動(dòng)異常。請問影響費(fèi)用率變動(dòng)的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個(gè)掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動(dòng)做的那個(gè)表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報(bào)個(gè)稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢