你好,現(xiàn)在能算出來嗎?如果算不出來的話,你暫估一個。
老師,我司是本月20號發(fā)上月工資,人事一般是21號之后才發(fā)上月的工資表給財務,現(xiàn)在1月要申報第四季度企業(yè)所得稅和財務報表了,12月的工資沒辦法計提,要怎么辦呢
老師,我們以前是按照本月申報上月工資,是按照申報期申報工資的,不是按照發(fā)放工資所得月份申報的。現(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報方式,所以財務2月份申報1月份工資時候是零申報,零申報報表上減除額也會是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號發(fā)1月份工資?,F(xiàn)在3月份,財務申報1月份發(fā)放的工資,結果她薪金申報表上的減除費用是10000元,相當于我始終要和財務申報表減除費用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來和她一樣?
老師,那個建筑公司有勞務資質(zhì),用工人工資薪金申報個稅入成本,勞務施工時間是21年12月份和22年1月份,不過我們現(xiàn)在才給工人發(fā)工資,項目負責人也才把工人統(tǒng)計數(shù)據(jù)給財務,這樣工資發(fā)放表上面日期和進出場日期就是21年12月和22年1月,但我現(xiàn)在才開始報工資薪金個稅,也就是要報到2022粘2月和3月,這樣可以嗎?
老師:工商年報,我們公司在去年12月開業(yè)工資12月我是下月發(fā)放是入賬,然后結轉,這樣12月工資在22年1月才反應,但是工商年報上12月的確有員工卻沒有工資這個表格是不是矛盾,怎么解決,當時沒有計提,如果現(xiàn)在補計提已稅務申報,怎么處理
老師。請問一下我現(xiàn)在有一個疑問,就是我們公司7月份的工資8.25號才發(fā)放,然后8.15號前沒辦法知道7月份的工資,那怎么辦吖?計提,發(fā)放怎么辦?公司的工資表也會是7月的!還有就是公司也會發(fā)放獎金 獎金也要放入工資一起申報嘛?
老師,我做內(nèi)賬,然后實現(xiàn)銷售收入,我直接計入主營業(yè)務收入,不寫應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)行嗎
請問老師購買銀行理財產(chǎn)品怎么做會計分錄
稅局沒給我們核印花稅,我們有實繳這一部分,能一年交一次嗎?還有房屋租賃印花稅,一季度交一次房租,也是,我一年交一次印花稅可以嗎?
老師,請問一下建筑公司可不可以將全部工程中刮大白的活包給房屋維修隊,房屋維修隊給建筑公司開發(fā)票?如果可以發(fā)票怎么開?
出口免稅,發(fā)票是開免稅還是0稅率?
老師,請問下, 我們公司勞務人員是直接和勞務派遣按公司簽的合同,公司發(fā)工資給勞務公司,再勞務公司發(fā)給勞務人員, 本月勞務公司說申報24年殘保金時有7人勞務派遣人員,需要交殘保金,25年時有些勞務人員轉正了和公司簽了正式勞動合同,25年勞務人員只有3人了,請問現(xiàn)在交殘保金給勞務公司時賬務怎么做呢?需要分到7人頭上還是分到3人頭上?
小規(guī)模納稅人,法人私人付款私對公,對方給我們公司開發(fā)票,能入賬嗎?
老師,請問收到退回投標保證金本金及保證金產(chǎn)生利息,利息如何開票?我們是一般納稅貿(mào)易公司
老師,消防工程公司,他為我們公司提供工程服務,然后賣給公司一批材料,能開9%的發(fā)票嗎?
銷售果酒要交消費稅嗎
暫估的話跟實際發(fā)放的工資表會不一致,就算下月補計提或者沖銷多計提的工資,會涉及到費用跨年,這個要怎么處理呢
你好,跨年的涉及到以前年度損益調(diào)整,涉及到匯算清繳調(diào)整。
會怎么調(diào)整的呢
多計提了借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,少計提了做相反的分錄。
用了以前年度損益調(diào)整科目,那資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系是不是對不上了
你好 是的這兩個關系對不上的。
那會有影響嗎,我司做賬系統(tǒng)的報表要不要調(diào)整
這個沒有關系的,可以不用調(diào)整。
那電子稅務局的企業(yè)所得稅申報表和財務報表也不用調(diào)嗎,匯算清繳要怎樣做調(diào)整的
你好 是的,都不用調(diào)整的。
匯算清職工薪酬明細表,里面做調(diào)整。
賬載金額,填寫你計提的 實際金額,填寫實際發(fā)生的 稅收金額,填寫允許抵扣企業(yè)所得稅的。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快
老師,我計提12月份工資的時候附的工資表和下月發(fā)放時的不一致,這樣會有影響嗎
影響的影響你的企業(yè)所得稅。
那這樣會有稅務風險嗎
匯算清繳調(diào)整沒風險
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。