您好 并入工資薪金一起申報個人所得稅

老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費應該怎么做賬?計入職工福利費嗎? 借:管理費用——職工福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
有兩筆計入應付職工薪酬的費用,發(fā)粽子福利費和工會經(jīng)費,該怎么交稅?
計提:借方管理費用 貸款應付職工薪酬-應付福利費 發(fā)票入帳: 借:應付職工薪酬-應付福利費 和應交稅費進項 貸:現(xiàn)金 ,進項需轉出分錄怎么做?
職工福利費,職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費,是實際發(fā)生:借:應付職工薪酬—職工福利費等 貸:銀行存款,月末再計提:借:管理費用—職工福利費 貸:應付職工薪酬—職工福利費等嗎
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調整怎么調整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
不會填,只會填每個人的工資金額申報個稅,這兩個費用不是發(fā)生在那個員工身上,那怎么填?
那您粽子 工會經(jīng)費發(fā)給誰的
工會經(jīng)費誰也沒發(fā),做分錄借管理費用-工會經(jīng)費,貸應付職工薪酬_工會經(jīng)費,銀行交納時作分錄借應付職工薪酬一工會經(jīng)費,貸銀行存款,這個計入應付職工薪酬要交稅嗎?
這個計入應付職工薪酬不要交稅
那個發(fā)的粽子如果作成管理費用就不用交稅了
如果是放到食堂大家一起吃的 不需要繳納 如果是單獨的每個人一盒之類的 應交稅
發(fā)票上寫的盒,怎么做才合理不交稅
請問單位有食堂么
那這個粽子計入管理費用-福利費合理嗎?
請問單位有食堂么 如果有 就可以當做放在食堂 大家一起吃了 計入福利費 不需要申報
盒裝的也行嗎?
盒裝的可以拆開的啊
有食堂員工12人,粽子39盒合理嗎?
這個不合理 太多了哈
送客戶不用交稅吧
送客戶正規(guī)的也是用交稅的
送客戶和發(fā)給員工那種方式交稅交得多,3100元稅率為多少?
送客戶按照20%交的 給員工交的少?