您好 請問購入茶葉做什么用途
老師好,有幾個基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進(jìn)項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項銷項的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
老師,我想問下,我們公司比較小,代理記賬,因為沒有成本發(fā)票,后來老板以公司名義開了許多加油的票,這個可以做成本票吧,怎么入賬呢,借管理費用貸庫存現(xiàn)金?可以這樣嗎,因為我們是會計公司,就是靠銷售打電話出業(yè)績的,用這個加油票作為管理費用合適嗎?
老師您好,我一朋友弄了個快遞站,注冊了一個有限責(zé)任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,他這公司成本費用發(fā)票不多,只有加油的發(fā)票,還有自己開給自己的工資,每個月開出去的發(fā)票大概是八萬左右。 我想咨詢您一下,像這種情況,是查賬征收比較好(把他個人的工資做高一點,加油的費用發(fā)票能開到盡量開),還是核定征收比較好? 還有另外一個問題,請問會計學(xué)堂里面關(guān)于核定征收的課程在哪里?好像沒有搜索到 謝謝老師
老師想咨詢下,小規(guī)模公司一次性開了7萬的茶葉發(fā)票進(jìn)來,計入管理費用,風(fēng)險大嗎,會被查嗎?要怎么做比較好?
老師您好 我公司向個人購買二收車3萬元,取得“二收車銷售統(tǒng)一發(fā)票” 個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人查賬征收 1、如何做賬 2、可以一次性計入費用嗎(交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時可以把3萬元一次性計入成本費用里嗎)。 都可以的前提下是這么做賬嗎? 購買的當(dāng)月借:固定資產(chǎn)3萬 貸:庫存現(xiàn)金3萬 借:管理費用3萬 貸:累計折舊3萬
請問老師,公司購買汽車,固定資產(chǎn)的入賬價值是,車價加上車輛購置稅嗎?
想母公司支付的紅利算向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項嗎
請問企業(yè)所得稅匯算,交稅的分錄
請問今年企業(yè)年審改到4月份了嗎?往年都是6月
現(xiàn)在給公司申報工商年報。想問一下2024.7.1日實行新的公司法后,這個工商年報里的認(rèn)繳出資時間需要更改嗎?
老師您好,匯算清繳中系統(tǒng)提示營業(yè)收入與所屬期申報增值稅收入存在差異,差異金額是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù),這比其他業(yè)務(wù)收入的電商平臺存款,應(yīng)該怎么處理
老師,公司食堂的費用怎么做賬呢?比如買菜買米1000,直接做管理費用-職工福利費 貸庫存現(xiàn)金?那么入賬要付什么附件呢?還是要要過一下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
老師,在單一窗口備案成功后,ic在哪里申請呢
老師,我這是記的啥?。课艺υ絹碓姐铝四??搞一個多小時沒明白,看到這筆更麻木了。我3月開了兩個票,又沖紅了兩個票。應(yīng)交0
老師,公司給員工租的宿舍,不扣員工的房租水電費,該費用要在應(yīng)付職工薪酬核算嗎
公司自用
那可以先計入庫存商品 然后慢慢領(lǐng)用
主要這次12月了,想抵扣所得稅
自用是員工飲用還是招待客戶
老板自用
放公司用
那計入福利費或者業(yè)務(wù)招待費都有扣除限額的
要是先領(lǐng)用一半,費用少了些,可不可以
可以的 七萬一次性入賬 實在有點多