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小規(guī)模納稅人,上期購進產(chǎn)品之后發(fā)票沒有回來,做的暫估,這個月沖回,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?兩個月都有銷售,是只結(jié)轉(zhuǎn)這個月的,還是兩個月一塊結(jié)轉(zhuǎn)

2021-01-15 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-15 18:37

不沖掉 等發(fā)票回來再沖掉,你這個按采購單價和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以

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快賬用戶1811 追問 2021-01-15 18:40

9月份銷售了一筆,發(fā)票沒回來,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:41

你這個按采購單價和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 合同,對賬單去結(jié)轉(zhuǎn),取采購單價

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快賬用戶1811 追問 2021-01-15 18:43

沒明白,當時發(fā)票沒回來,怎么知道采購單價呢

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:50

不是有合同嗎,你們自己采購沒有合同,先用?

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快賬用戶1811 追問 2021-01-15 18:56

那分錄怎么做?

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快賬用戶1811 追問 2021-01-15 18:57

還是按正常有票進項結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:58

借庫存商品 貸應付賬款暫估款。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?

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快賬用戶1811 追問 2021-01-15 19:09

不用做一筆銷售增值稅的分錄?

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快賬用戶1811 追問 2021-01-15 19:14

如果這樣做的話,第二月發(fā)票回來就不用紅沖暫估入庫了么

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齊紅老師 解答 2021-01-15 19:33

借應收貸主營業(yè)務(wù)收入應交增值稅,

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齊紅老師 解答 2021-01-15 19:33

有問題才沖掉按發(fā)票做

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快賬用戶1811 追問 2021-01-15 19:49

企業(yè)成立花的各種費用,沒有發(fā)票,只有收據(jù),匯算清繳的時候可不可以稅前扣除

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齊紅老師 解答 2021-01-15 19:58

不能,這個是不能稅前扣除,。

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不沖掉 等發(fā)票回來再沖掉,你這個按采購單價和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2021-01-15
你好,對的,是的,有一個回來了,其他的沒有回來,只沖回來的那個發(fā)票的,其他的繼續(xù)暫估著。
2023-11-07
暫估的材料費用,你上個月是怎么賬務(wù)處理的
2022-01-12
可以的按照你的思路走
2019-11-10
同學你好,成本的分錄可以不做處理的。
2020-09-20
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