不沖掉 等發(fā)票回來再沖掉,你這個按采購單價和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫商品,商品已經(jīng)出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點,我這個月怎么寫分錄
上個月有兩個商品進項票未到,但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進項票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應該怎么做?
小規(guī)模納稅人,上期購進產(chǎn)品之后發(fā)票沒有回來,做的暫估,這個月沖回,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?兩個月都有銷售,是只結(jié)轉(zhuǎn)這個月的,還是兩個月一塊結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點,請問賬務(wù)上怎么處理呢?
老師好,我公司現(xiàn)帳面還有存貨,但現(xiàn)在是沒進項了,這是什么情況呢?
老師,公司有給A員工發(fā)工資 A能賣貨給公司嗎?(自己種的,A開給公司的發(fā)票是自產(chǎn)自銷)
老師,第三四五問,答案也有點兒看不懂了,麻煩講解一下
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險,繳費10年,領(lǐng)取金額咋計算
請問一下老師,公司有2個股東,其中一個股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時當時的會計將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個股東的實繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個股東4000,請問一下,我可以把這個借款轉(zhuǎn)為實收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費發(fā)票,實際通行費是不需要支付的,這個分錄怎么做
支付房租的分錄摘要怎么寫?支付的是公司辦公用的
供應商的公司已經(jīng)注銷了,我公司打款打多了,他現(xiàn)在愿意退回來如何退
老師,社保增減員分別在什么時間做
最后一步綜合資本成本新負債比重,權(quán)益比重怎么來的
9月份銷售了一筆,發(fā)票沒回來,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你這個按采購單價和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 合同,對賬單去結(jié)轉(zhuǎn),取采購單價
沒明白,當時發(fā)票沒回來,怎么知道采購單價呢
不是有合同嗎,你們自己采購沒有合同,先用?
那分錄怎么做?
還是按正常有票進項結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
借庫存商品 貸應付賬款暫估款。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?
不用做一筆銷售增值稅的分錄?
如果這樣做的話,第二月發(fā)票回來就不用紅沖暫估入庫了么
借應收貸主營業(yè)務(wù)收入應交增值稅,
有問題才沖掉按發(fā)票做
企業(yè)成立花的各種費用,沒有發(fā)票,只有收據(jù),匯算清繳的時候可不可以稅前扣除
不能,這個是不能稅前扣除,。