掛的公司 發(fā)票和你的付款應(yīng)該是一致。

老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開(kāi)的發(fā)票是開(kāi)給代付公司的,而我們付款都是付給那個(gè)代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來(lái)款,代付公司又不會(huì)給我們還回來(lái)的,費(fèi)用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來(lái)款應(yīng)該怎么清呢?
收款方是個(gè)人,找公司代開(kāi)的發(fā)票給我們,那我們做賬的時(shí)候應(yīng)付賬款掛的是個(gè)人還是代開(kāi)的公司呀?
假設(shè)2019年,個(gè)人代墊匯款給我公司,我們也開(kāi)具了開(kāi)對(duì)方公司的發(fā)票,2021年對(duì)方公司想公對(duì)公匯款進(jìn)賬,退之前的個(gè)人代款,(想問(wèn)的是我們能個(gè)否寫(xiě)個(gè)收款委托書(shū)給該公司,讓該公司直接支付給代墊的那個(gè)人?)如果不行的話(huà),這種跨年的賬該怎么做?
老師,我們從個(gè)人那里買(mǎi)的東西,對(duì)方讓他朋友公司代開(kāi)的發(fā)票給我們,我們轉(zhuǎn)賬有事轉(zhuǎn)給他個(gè)人的,這種怎么做賬啊,掛賬我們是掛的開(kāi)票的公司,但是銀行又轉(zhuǎn)給個(gè)人的
老師,公賬付給個(gè)人的貨款,后期會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。也不知道是因?yàn)閭€(gè)體戶(hù)沒(méi)有對(duì)公賬戶(hù)付給個(gè)人。還是以后個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給我們。后期收款人會(huì)給我們發(fā)票。這樣的情況,掛往來(lái)是做應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷(xiāo)
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶(hù)充值購(gòu)買(mǎi)游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶(hù),贈(zèng)送形式很多,有充值滿(mǎn)送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢(qián)想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買(mǎi)手機(jī)送客戶(hù),開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


不知道付款給誰(shuí)的,但是開(kāi)給我們的發(fā)票上收款方寫(xiě)得是個(gè)人。
你好,按開(kāi)票人的就可以,到時(shí)候再讓單位給你出委托書(shū)。
為什么要出委托書(shū)啊
收款人和開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)售方不一致。
需要這樣么 我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方代開(kāi)的是機(jī)打發(fā)票
現(xiàn)在還沒(méi)付錢(qián),你先不要著急著做下一步。