你好 有 利潤(rùn)表本年累計(jì)就沒有第三季度的

老師 我上期報(bào)企業(yè)所得稅沒有上傳利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表 只填報(bào)了企業(yè)所得稅表 我們單位不用交企業(yè)所得稅 對(duì)這期有影響嗎
老師,我要報(bào)企業(yè)所得稅了,是不是要把資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表上傳到國稅網(wǎng)?
問下,7月初報(bào)企業(yè)所得稅按內(nèi)賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表報(bào)了,等10月初再報(bào)企業(yè)所得稅,按外賬財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào),老師對(duì)之前的還有影響嗎
老師。企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤(rùn)總額對(duì)不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤(rùn),可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
假如上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)載,利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)過了申報(bào)期可以更改嗎?假如只是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了,利潤(rùn)表沒錯(cuò),那只更改資產(chǎn)負(fù)債表,不用更改企業(yè)所得稅表是吧?
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們?cè)偈圪u給B,他們之間不能直接對(duì)接,那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開票相差1.3萬未開票,審計(jì)費(fèi)1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計(jì)費(fèi)1.5萬也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作


那怎么辦
有什么補(bǔ)救辦法嗎
去補(bǔ)申報(bào)就可以的