同學(xué)你好 按照返利入賬 確認(rèn)增值稅6% 計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
老師您好,就是有。有這么一個(gè)問題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒有票給
我們是建筑施工企業(yè)。A掛靠我們公司,所有的錢都走完賬了,然后再打一筆好處費(fèi)給我們,請問這筆好處費(fèi)要交稅嗎?要怎么處理呢?賬務(wù)要怎么處理呢?
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人。A掛靠我們公司,所有的錢都走完賬了,然后再打一筆好處費(fèi)給我們,請問這筆好處費(fèi)要交稅嗎?要怎么處理呢?賬務(wù)要怎么處理呢?
我們是建筑施工企業(yè), A個(gè)人有一項(xiàng)目掛靠我們公司,做了5個(gè)點(diǎn)的利潤,兩個(gè)點(diǎn)是他給我們的好處費(fèi),以我們公司的利潤留下,然后還有三個(gè)點(diǎn)的利潤,他怎么樣才能拿走呢?
老師,您好,我們是有資質(zhì)的建筑企業(yè),所以有好多的個(gè)人項(xiàng)目都掛靠在本公司,請問下這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
老師,我公司生產(chǎn)貨架,外購螺絲、掛鉤、輪子等配套貨架一起銷售,請問計(jì)入什么科目
老師,請問公司產(chǎn)品申報(bào)成為系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,然后可以申請10%企業(yè)增值稅退稅,最后按3%增值稅繳費(fèi)嗎?有這個(gè)政策嗎
請問:這道題d怎么是或有負(fù)債?不明白
請問:這道題50-12.7啥意思
您好,這個(gè)題麻煩給解釋一下吧,越詳細(xì)越好
采購的清潔用品,用于主營業(yè)務(wù)成本里發(fā)票已收到款項(xiàng)未付的專用發(fā)票可以先抵扣計(jì)入其他應(yīng)付款嗎,抵扣時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款次月付款時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)例題,出售時(shí)的投房成本不應(yīng)該是上個(gè)時(shí)點(diǎn)的公允價(jià)值嗎,21.2月出售,上個(gè)時(shí)點(diǎn)即20.12.31公允價(jià)值是280為什么這里說是250呢
老師晚上好!我是出納,今天因?yàn)榕抡疹櫛粌鼋Y(jié),所以從公戶轉(zhuǎn)個(gè)兩筆錢10萬出來放備用金,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?能這樣做嗎?
什么情況下盈余公積彌補(bǔ)虧損?
老師招待費(fèi)就一張發(fā)票可以入帳嗎?
目前是小規(guī)模納稅人的。
我們公司 目前是小規(guī)模納稅人,是不是應(yīng)該確認(rèn)增值稅一個(gè)點(diǎn)呢?
是小規(guī)模納稅人, 應(yīng)該確認(rèn)增值稅一個(gè)點(diǎn)
12月份就走完賬了,然后這筆返利是1月份才打過來的,那他算是12月份的收入,還是應(yīng)該算是1月份的收入呢?
是應(yīng)該算是1月份的收入 實(shí)際收到的月份
那如果把這筆款設(shè)為往來款,借款,這樣處理可以嗎?
抓著往來一直不處理也不行吧
如果是A公司打到老板的賬戶上,再由老板賬戶打到我們公司的公戶上,這樣可以掛往來然后拿費(fèi)用票沖掉, 這樣處理可以嗎?
打到老板的賬戶本來就是體外循環(huán)了 不轉(zhuǎn)回來也可以呢