同學(xué),你好 1、你們是一般納稅人,不適用于3%征收率,銷售農(nóng)產(chǎn)品適用低稅率9%。 2、稅率和開專票還是普票無關(guān),只與納稅人身份有關(guān)。
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,您好,有個(gè)問題想問下您,就是比如說我舉個(gè)例子,我是銷售方(一般納稅人),我銷售初級農(nóng)產(chǎn)品開具了增值稅普通發(fā)票合計(jì)金額是90000,想問下為什么稅額也就是我向稅務(wù)機(jī)關(guān)交的錢不是90000*3%,聽上實(shí)操課老師解題時(shí),稅額仍然等于90000*9%,為什么還是9的稅率呢,我開的是普票呀,普票不應(yīng)該就是按照征收率來嗎
老師我想請教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,下午好,請問我這邊一家小規(guī)模納稅人單位,營業(yè)范圍是有食品銷售,保健品銷售,進(jìn)貨的對方公司是一般納稅人,所以開過來的發(fā)票是13%的。然后我想請問下關(guān)于成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是我單位如果有賣貨出去,那就對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本?那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么去計(jì)算呢?是按照進(jìn)貨公司開過的發(fā)票上的金額算成本嗎?利潤進(jìn)貨發(fā)票寫的一盒的36.633663元,那賣出去一盒,我結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照36.633663進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說可以直接按照一個(gè)比例做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
謝謝老師,也就是說我是銷售方,我不管開專票還是開普票,稅率還是不變的,只是影響購買方是否能夠抵扣的問題,還有就是如果我開的是普票,那我銷售方對于這部分銷售額是不是就不需要繳稅了,因?yàn)橘徺I方不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以這部分對我來說就不會(huì)形成銷項(xiàng),那么就不繳稅?開專票,我就需要繳納銷項(xiàng)稅了,這就是為什么如果別人要我們企業(yè)給他開具專票,我們企業(yè)會(huì)多要購買方一些錢(因?yàn)槲乙欢悾蠋?,您看我說的這些哪里有問題嗎?求老師能夠指點(diǎn)一下
一部分觀點(diǎn)正確。 1、不管開專票還是開普票,稅率還是不變的,只是影響購買方是否能夠抵扣的問題,這個(gè)理解正確。 2、如果我開的是普票,那我銷售方對于這部分銷售額是不是就不需要繳稅了,因?yàn)橘徺I方不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以這部分對我來說就不會(huì)形成銷項(xiàng),那么就不繳稅?這句話理解不正確,無論開專票還是普票,銷售方均需要確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅,開具專票對方還可以抵扣。
謝謝您,老師,那為什么一般購買方讓我們給他開專票的時(shí)候,有的時(shí)候會(huì)加錢呢,老師
估計(jì)是對稅法不理解,如果銷售方是小規(guī)模納稅人,即使季度銷售額不超過30萬,符合免稅政策時(shí),開具專票也要交稅,所以小規(guī)模納稅人不傾向于開專票。對一般納稅人而言開專票和普票稅率都一樣,稅額也一樣。