你好? 3000是開的普票么
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,我單位是個體工商戶,個人經(jīng)營所得是在電子稅務(wù)局申報,季度核定是九萬元,本季度開票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個人經(jīng)營所得本應(yīng)該是有稅的,但是我填上數(shù)了本期應(yīng)補(bǔ)退金額是零,怎么回事
請問,個體工商戶增值稅申報,填寫好之后申報失敗,這個是什么意思呢?要怎么填寫呢?3%的征收率。季度開具增值稅專用發(fā)票數(shù)額為13200
個體工商戶這個稅怎么填報,為什么填寫后本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)的。? 季度開了增值稅專用發(fā)票是15177元的 銷售額15180 稅率3%的
小規(guī)模個體工商戶第二季度沒有發(fā)生銷售額,增值稅申報是不是填寫未達(dá)起征點銷售額為0,我填寫了第一季度的銷售額會有影響么 怎么辦呢?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
應(yīng)該是的,因為我前面填寫后,提示申報失敗,開具的普通發(fā)票3000
重新計算了一下開具的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)該是14544的,請問老師,接下來怎么填寫?
專%2B普 不超30萬 專票不含稅填在主表第2行 普票不含稅填在主表第10行 減免稅表? ?2.3.4列 填專票不含稅銷售額*2%
是這樣嗎老師?但是主表第10行不能填寫
專? 普票的 開票情況 稅率各是多少 個體戶的話? 普票填在11行
現(xiàn)在是這樣,主表不能保存一直提示這個
核實下? ?專票? 普票 稅率 不含稅金額各是多少
專票之前3%,現(xiàn)在是1%的,個體工商戶
普票沒有稅,普票具體開了多少也沒記,上個季度1000,這個季度看到提示的3000,不知道這個3000算不算上個季度的
從開票盤里看一下? ? 10-12月份的專票不含稅 第2行 10-12月份? ? 普票不含是第11行
不含稅金額14497
14497? 專票的話? 填在主表第2行? ?? 普票落實下 填在主表第11行 減免稅表? 2.3.4列填14497*2%=289.94? 對應(yīng)主表的減征額(16或18行)
普票開了2971的
14497? 專票的話? 填在主表第2行? ?? 2971 填在主表第11行 減免稅表? 2.3.4列填14497*2%=289.94? 對應(yīng)主表的減征額(16或18行) 最后一行是0就對了
好了老師,申報成功了,謝謝老師
不客氣的 申報期順利