你好 小規(guī)模的嗎 還是一般納稅人
我們是一家幼兒園,非盈利性的,1月份開始我們就被認定為一般納稅人了,我不曉得幼兒園的一般納稅申報表咋個填?我們現(xiàn)在是報2月的稅,2月沒有開發(fā)票,只有收據(jù),是預(yù)收的保教費,是不是零申報呢?
我們是一家私立的幼兒園,我們9—12月份開了20萬的發(fā)票屬于免稅收入,我現(xiàn)在要填報四季度的報表,請問我筆收入申報是在哪里填呀?
請問老師,我們公司12月份開了一張3%的普票,其余普票開了1%,總收入超過40萬,申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去,現(xiàn)在需要更正申報嗎
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報,這個建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
2021年10月份有一筆業(yè)務(wù),在12月份的時候我們開了普票110萬,2022年稅局稽查的時候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬不是110萬。叫更正申報2021.10月的納稅申報表,在2021.10我們就把110填到納稅申報表未開票收入,在2021.12月的納稅申報表(開票當(dāng)月)在已開普票欄110,未開票欄110,在2022.3月開紅字發(fā)票110萬;在開一份正確的100萬,像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢?
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準+受 讓方補交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當(dāng)那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認,一確認就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當(dāng)那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問下個體戶開普票是不是能開超的,有個情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題???
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
肯定是小規(guī)模納稅人
其他免稅銷售額填寫 減免表免稅項目最后一行
是增值稅減免稅申報明細表里還是在小規(guī)模納稅人主表里面呀?
其他免稅銷售額在主表