你好!是的,是工程成本。你的理解很對
請問建筑公司簽訂了一份純勞務的安裝合同,采用簡易計稅,但是我們的成本要怎么核算
我是一家建筑勞務公司,跟甲方簽訂了建筑安裝(包括買材料)的合同,包工包料,我司是一般納稅人取得的進項票有:買材料進項13%個點,還有勞務公司的人員的工資的勞務票1%個點,開給甲方建筑安裝9%個點這樣沒有問題吧?!
#提問#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調,按照13%計算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務還是怎么的,用3%計稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對于清包工和建筑行業(yè)的建安服務有點混淆了,是怎么區(qū)分的?
請問建筑安裝勞務公司,承包的安裝勞務,簽訂的合同上寫的總投資是指整個紅工程的成本嗎?
我公司跟甲方簽訂建筑安裝服務合同。開給甲方發(fā)票為建筑安裝工程服務。我公司把一部分建筑安裝分包出去給乙方,付款時乙方開具建筑安裝工程服務費發(fā)票給我公司。請問老師,我公司與乙方簽訂分包合同是否可行?乙方開具的發(fā)票我司是否能接收?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
可是有點搞不懂,成本怎么只有幾十萬而實際工程結算卻有幾百萬?
工程可能還有其他支出的,這里的總投資可能是指現金支出。
寫的是工程施工結算總投資,沒寫是不是現金
合同上一般不寫投資額的(一般是保密的)
甲供材是不是必須在合同上寫明,不然就不能按甲供材?
是的,但沒有必要寫甲供材具體材料金額的
開始沒寫這條可以改合同嗎?
你好!可以的,可以完善一下的
合同上寫的是實際工程結算金額100萬,我方施工方是按這個金額確認收入嗎?
是的,你的思路是對的。
但是和我方開票的金額不吻合,我方只開了80萬,
合同金額和實際結算金額可以有差異的
是不是實際結算算金額要減成本?
這些是不是成本?
是的,你的理解很對
稅局按實際完工金額確認我收入還是按我開票金額?
實踐中,按完工進度開票,按開票金額確認收入
合同上沒有寫明按按完工進度確認收入,只寫工程完工驗收合格后付款
開票與確認收入,不是以付款為標志的,沒收到錢也可以開票和確認收入的(一般是按完工進度確認)