您好 都填寫在未達(dá)起征點(diǎn)那
個(gè)體戶自開了1%的普票,金額五萬多,請(qǐng)問是填寫在增值稅申報(bào)表中的稅控器具開普票那還是都填寫在未達(dá)起征點(diǎn)那
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
個(gè)體戶。1月份紅沖普票1萬元,1月份正數(shù)收入5000元,現(xiàn)在收入是負(fù)數(shù)填寫申報(bào)表,把負(fù)的5000元填填在免稅未達(dá)到起征點(diǎn)那里是嗎,還是不要填
個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,季度銷售小于30萬,普票免征,填寫增值稅報(bào)表填在11欄,填寫的是不含稅額嗎?未達(dá)起征點(diǎn),附表是不是就都是0不用填了?
請(qǐng)問,我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報(bào)的時(shí)候一表集成的,3%的那個(gè)發(fā)票數(shù)就填在了未達(dá)起征點(diǎn)里,不交稅,只交了3%專票那張發(fā)票的稅,我想請(qǐng)問普票不管是開3%的還是1%的只要不達(dá)起征點(diǎn)都不交增值稅嗎?
請(qǐng)問,我是一個(gè)一般納稅人,新能源汽車充電站公司,平時(shí)的銷售業(yè)務(wù)實(shí)際情況是,收入先到第三方賬戶,其中開普票會(huì)開給不同的公司,我公司收款需要從第三方平臺(tái)提現(xiàn),第三方公司會(huì)轉(zhuǎn)到我公司賬戶,銷售分錄應(yīng)該怎么做?
買別家公司的二手機(jī)器雙方需怎樣的稅務(wù)鏈。稅率多少
當(dāng)月購買的青年雞產(chǎn)雞蛋的。是當(dāng)月計(jì)提還是下月計(jì)提?計(jì)提分錄怎么寫?
金融資產(chǎn)債權(quán)投資減值攤余成本怎么計(jì)算?
社保年報(bào)是什么時(shí)候申報(bào)。
老師你好 我們公司的支付寶凍結(jié)了 需要提供這些憑證,老師,您感覺哪種憑證相對(duì)來說最好搞呢?
社保年報(bào)在客戶端怎么做,什么時(shí)候做。
25年2月份成立的公司。注冊(cè)的時(shí)候認(rèn)繳出資信息,認(rèn)繳出資時(shí)間是25年2月20日。認(rèn)繳出資的時(shí)間是注冊(cè)的當(dāng)天。注冊(cè)資本這部分錢我需要什么時(shí)間?要實(shí)繳完畢。
老師好,我們是房產(chǎn)公司,我們?yōu)榱虽N售房子,租了一個(gè)銷售展位,我們付的租金和展位的管理費(fèi),我應(yīng)該計(jì)入到什么科目?
老師你好,小規(guī)模確認(rèn)收入時(shí),是這樣寫分錄嗎?收到貨款3萬元 借:銀行存款 30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 季度確定免稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 貸:營(yíng)業(yè)外收入 300
那老師,如果是小規(guī)模納稅人開具的普票,是全填在小微企業(yè)免稅銷售額那還是要填在稅控器具開具普票那?
公司類的小規(guī)模納稅人開具的普票,是全填在小微企業(yè)免稅銷售額
那老師,什么情況才能用到稅控器具開具普票這個(gè)地方?
季度開具普通發(fā)票銷售額超過30萬的時(shí)候
那老師,如果開了32萬的話,是不是全部調(diào)到稅控器具這里填寫?
是的?全部到稅控器具這里填寫