您好,題目運(yùn)費(fèi)0.2取得專用發(fā)票,是不含增值稅的
3、小吉公司進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付運(yùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,取得國(guó)內(nèi)一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;本月售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元,則本月應(yīng)納增值稅額( )萬(wàn)元。 這道題支付的運(yùn)費(fèi)為什么不除以(1+9%),運(yùn)費(fèi)不是包含著稅的嗎?
1.商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付運(yùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,取得國(guó)內(nèi)一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;本月售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬(wàn)元。請(qǐng)給出正確答案和計(jì)算步驟,謝謝老師A.28.5B.40.8C.14.282D.18.7
商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付運(yùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,取得國(guó)內(nèi)一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;本月售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬(wàn)元
商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付運(yùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,取得國(guó)內(nèi)一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;本月售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬(wàn)元。請(qǐng)給出正確答案和計(jì)算步驟,謝謝老師A.28.5B.40.8C.14.282D.18.7
某商貿(mào)企業(yè)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付國(guó)內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用0.2萬(wàn)元(專票);本月售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬(wàn)元。
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬(wàn)元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬(wàn),根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬(wàn),已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬(wàn),等于是多提了3萬(wàn),24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬(wàn)要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
老師,題里說(shuō)的是支付的運(yùn)費(fèi)呀!
您好,是的,對(duì)于考試,取得專用發(fā)票,金額是不含稅的