同學(xué)你好 農(nóng)產(chǎn)品是計(jì)算扣除 不是加計(jì)扣除
#提問#農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除增值稅,是否需要做分錄?分錄怎么做?納稅申報(bào)時(shí)填哪張表?
1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,申報(bào)稅的時(shí)候填寫哪幾張表? 2、加計(jì)扣除的分錄怎么做?
增值稅加計(jì)扣除要做分錄?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要不要做分錄,研發(fā)費(fèi)用平時(shí)就可以申報(bào)加計(jì)扣除還是匯繳清算的時(shí)候才可以
稅控盤服務(wù)費(fèi)減免增值稅分錄是需要交增值稅的時(shí)候做?還是?可以先做減免分錄,等到時(shí)候需要抵減時(shí)直接填申報(bào)表直接扣除?
請(qǐng)問 我單位收購農(nóng)產(chǎn)品后 往出來13稅率的發(fā)票。那加計(jì)扣除這 怎么做分錄?報(bào)稅時(shí)候 怎么填寫報(bào)表呢?
老師就是假如我銷售單價(jià)是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用3元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1元,我要用什么公式吧銷管財(cái)加在我的報(bào)價(jià)成本里面啦?使我吧銷售單價(jià)臺(tái)高,我也能有賺啦?
老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本100189.21,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
原債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán),債務(wù)人不是欠錢么?怎么會(huì)有債權(quán)?
這道題為什么D選項(xiàng)也對(duì),他也沒有說是房地產(chǎn)企業(yè)也沒有說異地提供建筑服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷大于出口,為什么進(jìn)賬要轉(zhuǎn)出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應(yīng)該要用含稅價(jià)計(jì)算吧?
兩股東合伙做生意,各占50%股份,一股東投資了30萬,一股東沒投資,還從公司借了20萬,年底清算賬面虧損20萬,外面還能收200萬,欠款205萬,請(qǐng)問各自應(yīng)該承擔(dān)多少債務(wù)
老師,出納登記賬時(shí),取現(xiàn)及存現(xiàn)現(xiàn)金及銀行同時(shí)登記嗎?分錄怎樣寫。
月初往來對(duì)賬怎么對(duì)呀
老師其他業(yè)務(wù)成本6.97那里沒看懂是怎么算出來的?
這個(gè)題是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?。渴紫?進(jìn)口的增值稅、消費(fèi)稅沒考慮抵扣,其次收取的輔料和加工費(fèi)為啥沒算銷項(xiàng)呢?就只加了3.4問的正常金額
政策有加計(jì)抵扣一說
專業(yè)的叫法就是計(jì)算扣除 稅率和扣除率是有差異的 扣除率有9%-12%