久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務成本100189.21,貸:進項稅額轉出100189.21借:進項稅額轉出100189.21,貸:未交增值稅100189.21

老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務成本100189.21,貸:進項稅額轉出100189.21借:進項稅額轉出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
2025-08-05 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-05 22:53

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 22:59

您好,這個不行的哦,簡單來說,你不能直接用未交增值稅的余額去抵成本。未交增值稅是企業(yè)欠稅務局的錢,不是企業(yè)自己的錢,不能用來減少成本。如果你的成本不夠,你應該通過正常的業(yè)務活動來增加成本,比如買材料、支付工資等。直接用未交增值稅去抵成本是不符合會計和稅務規(guī)定的。如果這樣做了,增值稅申報表和賬上又對不上,我們可以暫估成本嘛,比如暫估獎金,等成本夠的那個月紅沖了這個計提的獎金。

頭像
快賬用戶6060 追問 2025-08-05 23:02

老師,不是未來是負數說明留底了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 23:03

是的哦,未交增值稅貸負是就是借正,就是留抵增值稅

頭像
快賬用戶6060 追問 2025-08-05 23:05

老師,未交增值稅是負數,之前會計做賬上一直有,累計下來的吧!7月成本不夠,不可以操作嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 23:08

哦哦,如果本身就賬和申報表不一樣,這樣悄悄調也可以

頭像
快賬用戶6060 追問 2025-08-05 23:12

我們是兩個公司都是旅游行業(yè),前幾天我不也咨詢過您,因專票抵扣留下來的留底,老師,我在問您一個問題我們差額抵扣,一個公司成本大于開票金額,系統(tǒng)里最多讓你抵扣跟開票金額一樣,那我多出來的也不能抵扣了,是不是就有點浪費了,不能留底轉下個月用嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 23:22

是的是的,我記得的,我們本來不能用未交增值稅沖主營業(yè)務成本,但您說以前財務做錯了,那我們就悄悄調整到科目正確 是的,這個確實有點浪費的,權責發(fā)生制,我們也不能下期入賬

頭像
快賬用戶6060 追問 2025-08-06 00:05

老師,我就把賬調過來,不抵增值稅了,因為賬有留底,稅務里系統(tǒng)里沒有,不給自己找麻煩了

頭像
快賬用戶6060 追問 2025-08-06 00:08

老師,我們公司跟她們合作,她們提供住宿,但是開不了住宿費能開會議費票,我們也經驗用她們會議給游客開營和畢營,您說因為這種會議可以抵增值稅成本嗎

老師,我們公司跟她們合作,她們提供住宿,但是開不了住宿費能開會議費票,我們也經驗用她們會議給游客開營和畢營,您說因為這種會議可以抵增值稅成本嗎
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,是的,也要分2步做的
2021-10-18
你好; 這個 是做了收入 結轉了成本; 同時結轉增值稅分錄嗎?
2023-01-09
是今年的還是去年的呢
2021-07-29
你好,不能抵扣的話,是需要填的。
2025-07-09
您好 購入的時候價稅合計 借:庫存商品 貸:應付賬款
2021-10-13
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×