是的 之前給你開(kāi)的專(zhuān)票的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我方是購(gòu)貨方,對(duì)方給我司的返利是對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?那對(duì)方怎么開(kāi)具紅字發(fā)票呢?
購(gòu)貨方發(fā)票已認(rèn)證,開(kāi)具紅字信息表給我們,我們開(kāi)具的紅字發(fā)票還需要給對(duì)方嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們收到購(gòu)買(mǎi)方退回的我方開(kāi)具錯(cuò)誤的普通發(fā)票,現(xiàn)我方要開(kāi)具紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)紅字發(fā)票需要給對(duì)方嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開(kāi)具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
我們給對(duì)方開(kāi)具的專(zhuān)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證。對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票后,我開(kāi)具的紅字發(fā)票還需要給對(duì)方嗎?
年報(bào)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),不能加計(jì)的費(fèi)用要計(jì)入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計(jì)里嗎?
個(gè)體工商戶(hù)定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
老師,匯算清繳時(shí),叉車(chē)應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具嗎?
請(qǐng)教,小規(guī)模納稅人場(chǎng)地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過(guò)30萬(wàn),場(chǎng)地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個(gè)季度只開(kāi)了4萬(wàn)多的普票,然后銷(xiāo)項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開(kāi)出去的普票,金額是20多萬(wàn),稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個(gè)熟人想走一筆款,對(duì)方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來(lái),收幾個(gè)點(diǎn)合適
24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬(wàn)沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險(xiǎn)費(fèi)”科目,需要去更正申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)已申報(bào)的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級(jí)嗎?
之前開(kāi)的是專(zhuān)票,已經(jīng)抵扣了
你開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
可是開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)寫(xiě)哪個(gè)發(fā)票號(hào)呢?因?yàn)椴皇且还P的返利
你好 只要比這個(gè)金額大的籃子發(fā)票都可以
那是否可以我司給對(duì)方開(kāi)具銷(xiāo)貨發(fā)票呢
你好,你們有服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)范圍的,可以。