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老師你好,我們20年利潤1400萬,現(xiàn)在凈利潤490萬,本來不用這么高,我們是做建筑抗震支架的,其中400萬勞務(wù)發(fā)票沒回來,現(xiàn)在21年1月哦了,我做去年12月的帳,可否暫估入賬400勞務(wù)發(fā)票? 因?yàn)閯趧?wù)發(fā)票沒開我們現(xiàn)在凈利潤很高,但是聽說匯算清繳要調(diào)增,我問一下到底是怎么樣的? 我這樣處理可以不?

2021-01-12 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 21:10

您好 如果勞務(wù)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 可以先暫估勞務(wù)入賬 匯算清繳前取得勞務(wù)發(fā)票可以企業(yè)所得稅前扣除 不需要納稅調(diào)增

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您好 如果勞務(wù)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了 沒有取得發(fā)票 可以先暫估勞務(wù)入賬 匯算清繳前取得勞務(wù)發(fā)票可以企業(yè)所得稅前扣除 不需要納稅調(diào)增
2021-01-12
同學(xué)您好 可以做暫估,在匯算清繳之前發(fā)票回來了就可以,稅務(wù)是認(rèn)可的
2021-01-12
問題一:你們的賬務(wù)處理基本正確,但可以進(jìn)行一些優(yōu)化。 收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)沖減原來入賬的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 收到重開的發(fā)票時(shí),按照正常的采購入賬。借:庫存商品/原材料等,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。 問題二:軟件公司說的算法確實(shí)會(huì)影響企業(yè)所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據(jù)具體情況來判斷。 如果金額差異對(duì)公司業(yè)績沒有明顯影響,從簡化處理的角度,可以直接在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對(duì)公司業(yè)績?cè)斐闪嗣黠@影響,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該追溯調(diào)整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤是-99 萬,如果不減以前年度損益凈利潤是-125 萬多,差異為 26 萬。是否追溯調(diào)整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部管理需求以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者的影響等。 如果決定追溯調(diào)整以前年度損益,那么在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),也需要相應(yīng)調(diào)整以前年度的應(yīng)納稅所得額。同時(shí),要注意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中充分披露這一事項(xiàng),以便使用者能夠理解財(cái)務(wù)報(bào)表的變化原因。
2024-07-15
您好,理論上也是虛增成本。實(shí)際上是可以的
2021-05-15
梳理和補(bǔ)開發(fā)票 - 與親戚溝通補(bǔ)開發(fā)票:向親戚說明發(fā)票對(duì)于公司財(cái)務(wù)和稅務(wù)的重要性,雖然是親屬關(guān)系,但從規(guī)范財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)合規(guī)的角度,應(yīng)要求他們到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開發(fā)票。如果親戚是個(gè)體經(jīng)營,符合一定條件的情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以代開增值稅普通發(fā)票 - 整理交易憑證:在等待補(bǔ)開發(fā)票的過程中,要妥善保留所有與交易相關(guān)的記錄,如采購合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收貨記錄、漁船出海捕撈的相關(guān)記錄等,這些可以在一定程度上證明交易的真實(shí)性,有助于在稅務(wù)稽查時(shí)解釋成本支出的合理性。
2025-03-31
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