你好,有合同是真實業(yè)務(wù)就沒有問題的。 個人提供的稅務(wù)代開的成本發(fā)票,需要留意有沒有在開票的同時已繳納個人所得稅?

老師,我這也有掛靠的問題,我們這就是掛靠方把款匯到我公司,我們代付材料款,工程款到了再付給掛靠方,每次新客戶總在從個人戶匯入款還是公司戶匯入的選擇問題上糾結(jié),掛靠公司本身也是個一般納稅人,在工程進(jìn)行中也給我們開發(fā)票,每次老板問材料款如何進(jìn),我都不知考慮這個問題的焦點是什么? 從哪個角度判斷工程款未到代付的材料款或人工款是該從公司匯公司,還是個人匯個人,還是個人匯公司,請教老師?
老師想請教你個人掛靠公司的項目,人工費(fèi)這一塊都從稅務(wù)局代開零星工程作為成本發(fā)票行不行?
工程裝修公司 我們承包了A項目,但是因為沒有工程資質(zhì),掛靠一家甲公司,名義上是甲公司的項目但是實際是我方公司的項目,現(xiàn)在甲公司要求我們給25%人工票。人工票都讓工人去代開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,代開發(fā)票購買方名稱直接是掛靠甲公司的名稱,現(xiàn)在有些工人代開發(fā)票的時候購買方寫成了我們自己公司的名稱,而且備注欄也有工程名稱和地址,我們公司是不是不能用這張發(fā)票
老師,請教個問題,項目人工費(fèi)發(fā)了農(nóng)民工工資了,還需要讓掛靠公司開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?比如我發(fā)了24萬農(nóng)民工工資,還需要掛靠人去稅務(wù)局代開24萬工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,請教個問題,項目人工費(fèi)發(fā)了農(nóng)民工工資了,還需要讓掛靠公司開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?比如我發(fā)了24萬農(nóng)民工工資,還需要掛靠人去稅務(wù)局代開24萬工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設(shè)置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝