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期末增值稅進項稅額和銷項稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)

2021-01-12 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 15:03

您好! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。

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快賬用戶8304 追問 2021-01-12 15:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-12 15:08

不客氣,祝你工作順利!

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2021-01-12
你好同學(xué),你們這種期末形成留抵稅額的情況是不需要做轉(zhuǎn)出增值稅處理的
2023-12-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
同學(xué)你好,不需要作分錄。
2023-01-11
你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎?
2022-06-18
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