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(一)白云生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年12月有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1 )銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具專用發(fā)票,取得不含稅收入80萬元。另外取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費含稅收入5.65萬,開具專用發(fā)票,以上均收到款項。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,含稅銷售額28.25萬,已收款。 (3)把自制的產(chǎn)品用于基建工程,成本為20萬,成本利潤率為20%。 (4)購進原料取得專用發(fā)票,不含稅價款60萬,材料已經(jīng)入庫;另外支付運輸費,取得專用發(fā)票,不含稅金額6萬,均已付款。 (5)向農(nóng)民購進農(nóng)產(chǎn)品,收購價30萬,支付運輸費5萬,已付款,農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)入庫。后來其中的農(nóng)產(chǎn)品20%用于職工福利。 要求:(1)計算本月企業(yè)的銷項稅額。 (2)計算本月該企業(yè)能抵扣的進項稅額。 (3)計算本月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額。

2021-01-12 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 09:07

(1)計算本月企業(yè)的銷項稅額=(80%2B5.65/1.13%2B28.25/1.13%2B20*1.2)*13%=17.42

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:08

(2)計算本月該企業(yè)能抵扣的進項稅額=60*13%%2B6*9%%2B35*9%*(1-20%)=10.86

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:09

3)計算本月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額=17.42-10.86=6.56

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快賬用戶8769 追問 2021-01-12 09:10

是考試直接這么寫就好了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:10

是的,考試直接這樣就可以的

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快賬用戶8769 追問 2021-01-12 09:18

請問老師這個/杠是什么符號還是說考試可以直接寫上去

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:19

這斜杠是除號,可以直接寫的

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快賬用戶8769 追問 2021-01-12 09:24

老師,請問銷項稅費第二題不用寫進去嗎?為什么呢

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快賬用戶8769 追問 2021-01-12 09:24

麻煩您了

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齊紅老師 解答 2021-01-12 09:26

我寫進去了你看到了嗎28.25/1.13

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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