同學(xué),你好,如果沒有結(jié)賬的話,直接入到2020年比較合適
老師好,請(qǐng)問支付辦公室裝修費(fèi)9萬元,要怎么入賬?如計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按月攤銷,要攤銷幾年?還有這筆費(fèi)用是法人個(gè)人墊付的,收到裝修費(fèi)發(fā)票可以用公賬把錢轉(zhuǎn)給法人嗎?
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к囬g發(fā)生裝修費(fèi)360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因?yàn)槲业浆F(xiàn)在都沒付款對(duì)方,對(duì)方也就未給我司開具發(fā)票。我想問下我會(huì)計(jì)賬目上我能先把這360萬記入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
老師晚上好,請(qǐng)問新接手的小規(guī)模納稅人的賬,前任會(huì)計(jì)手里有2020年11月法人報(bào)銷的裝修費(fèi)發(fā)票50萬沒入賬,請(qǐng)問我可以把這50萬裝修費(fèi)入到2021年嗎?
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費(fèi)成本不夠差50萬,可以在12月預(yù)計(jì)做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以預(yù)計(jì)做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報(bào)
老師晚上好,請(qǐng)問2020年收到裝修費(fèi)發(fā)票金額10萬元,實(shí)際報(bào)銷費(fèi)用7萬元,以前會(huì)計(jì)多掛賬3萬在其他應(yīng)付款~張三上,現(xiàn)在查明這3萬不需要支付,怎么賬務(wù)處理,是小規(guī)模納稅人。
醫(yī)療保險(xiǎn),單位繳納部分是有什么用途?中間斷交一個(gè)月會(huì)不會(huì)有影響?
固定資產(chǎn)怎么計(jì)算?分錄怎么寫老師
個(gè)稅所屬期8月份申報(bào)6月份工資有風(fēng)險(xiǎn)嗎,正常情況下是7月份工資
你好,如果專票抵扣了,哪方申請(qǐng)紅字發(fā)票???
你好老師,這個(gè)怎么整呀,我也不知道桌面怎么變成右邊了
跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶,建筑施工服務(wù)的可以在當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月,也可以在次月申報(bào)期內(nèi)預(yù)繳,但是超過申報(bào)期申報(bào)繳納稅款就有滯納金。 老師,這話的意思是,如果跨區(qū)域施工項(xiàng)目7月開具了發(fā)票, 但7月當(dāng)月忘了特定主體登錄預(yù)繳,跨月比如到8月才來這里預(yù)繳,一種情況是:在次月申報(bào)期內(nèi)預(yù)繳,屬期選擇7月,沒有逾期不會(huì)產(chǎn)生滯納金;一種情況是,次月超過申報(bào)期預(yù)繳,則逾期還有滯納金 。這樣理解對(duì)嘛?
老師,我司一般納稅人,開維修費(fèi)都是稅率,普票和專票都是一樣稅率嗎
公司給員工交的社保費(fèi)用,可以抵稅嗎
老師,在電子稅務(wù)局里,之前開具的發(fā)票從哪里查詢呢?
老師好,從9月1號(hào)開始必須給職工交社保,臨時(shí)工不用交是吧
已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在前任會(huì)計(jì)要離職。怎么處理好些?
2020年是虧損的
同學(xué),你好之前的50萬有沒有暫估費(fèi)用
沒有,還有20萬也是裝修費(fèi)沒入賬,一共70萬裝修費(fèi)發(fā)票都沒入賬。
同學(xué),這些款以及付過了嗎
還沒有付款,公司是去年8月成立的,屬于法人墊付的費(fèi)用,以后想把這50萬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本。
作為借款?計(jì)入其他應(yīng)付款
老師,具體分錄麻煩您說下好嗎?
去年11月的發(fā)票入到今年1月,稅務(wù)查賬會(huì)認(rèn)可嗎?
老師您的意思是,借:管理費(fèi)用 裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。是這樣嗎?
同學(xué),裝修費(fèi)用于是自己的公司嗎
是的,我們是總公司,主營(yíng)是理療館,都是總公司和非獨(dú)立核算的分公司的裝修費(fèi)。
由總公司統(tǒng)一上稅,分公司的費(fèi)用也是由總公司統(tǒng)一報(bào)銷。收入也是總公司收。
我還沒接手,感覺以前的會(huì)計(jì)做的不正規(guī)。
如果付款了,借:其他應(yīng)付款裝修公司,貸其他應(yīng)付款老板
還沒付款呢
法人已經(jīng)墊付給裝修公司了,已經(jīng)取得發(fā)票,等于是公司欠法人的錢
為什么都是其他應(yīng)付款呢?不下費(fèi)用嗎?
這個(gè)相當(dāng)于借款,欠老板的 發(fā)生的各項(xiàng)支出 借:管理費(fèi)用、固定資產(chǎn)等科目 貸:現(xiàn)金
那我可以入到2021年1月嗎?入賬分錄這樣做對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用~裝修費(fèi) 50萬貸:其他應(yīng)付款~法人 50萬沒有付款憑證,現(xiàn)金支付,附件是裝修合同。這樣做可以不?
有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
以后可以把這個(gè)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本
那老師就是我上面做的分錄是可以的,是吧?
同學(xué),可以通過以前年度損益,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目
那直接利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)