同學(xué)你好 多開的一萬沒事,你多開的交稅就行了
老師,我們之前有幾個月沒開票,申報的時候在未開票哪里10萬,現(xiàn)在這個月全部補開了開了11萬,在未開票哪里填了-11萬,為啥申報表還能過去呢?那多開的這1萬系統(tǒng)不提示嗎??
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,這個沒有統(tǒng)計,如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會顯示銷售額累計值是負的嗎?那這個月開票就需要申報67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報。之前幾個月都未顯示,就這次申報顯行未開具發(fā)票5列6列為負數(shù)
老師,好。我們之前有未開票的,但是已經(jīng)申報了,1月份把之前沒開票的開出來了,假設(shè)之前有2萬的票沒開,這個月開了10萬的發(fā)票,稅額是1.3萬包含之前未開票的2萬,稅額是0.26萬,假設(shè)這個月認證發(fā)票5萬,稅額0.65萬,哪這個月我繳稅是0.39萬嗎?之前未開票收入這個月開票了。需要做賬,要是需要做,分錄怎么寫?
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
A公司貨物運輸因各種原因無法從駕駛員處取得運輸發(fā)票,現(xiàn)計劃自己成立個體工商戶(核定征收),經(jīng)驗范圍包括貨物運輸代理,(第一問:是否應(yīng)該是國內(nèi)貨物運輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風(fēng)險點在哪里?
進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師,我的課程是有特訓(xùn)營稅務(wù)管控的,但是特訓(xùn)營里面稅務(wù)管控這個課看不了怎么回事
企業(yè)注消時,之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個稅,比如說之前投100萬,現(xiàn)在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團審計, 不是重要組成部分,是集團層面實施分析程序,應(yīng)當(dāng)對組成部分財務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當(dāng)確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
剛才我是舉的例子,多來了185萬呢,要怎么辦呢
而且我們申報的時候,在未開票哪里填的負數(shù),本來未開票哪里平時填負數(shù)抵扣到0就完了,但是現(xiàn)在多抵扣了185 還能填進去,也不顯示交稅
未開票收入的金額咩有這個185萬嗎? 多抵扣是進項抵扣,未開票收入錯了重新申報
未開票收入負數(shù)這個只能說是抵減
老師,紅字發(fā)票開具最長期限是多長時間呢
:?增值稅普通發(fā)票開具紅字發(fā)票沒有時間限制。增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證的,開具紅字發(fā)票沒有時間限制。